Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Книга покупок

N.SV.
читатель
офлайн
Дата регистрации: 15.04.2008
Сообщений: 2
Пост №1
 
16.08.2008 13:44

Бух. 8.1.10.50 (1.6.9.4)<br><br>Восстанавливаю учет на 1С.<br><br> На дату 29.12.06 были введены остатки на начало года, в том числе по счетам 62.02 и 76ав - 102 позиции.<br> В январе 2007 г отражена реализация ТМЦ, в том числе по 5 накладным оплата поступила в декабре 2006 г.<br>При формировании книги покупок к вычету представлены все 102 позиции.<br>Приходил представитель 1С, проверил введение остатков на начало года-все правильно. Перепровели-тот же результат.<br>Посоветуйте, что делать? Вручную убирать лишние 97 позиций не хочется.

debil
читатель
офлайн
Дата регистрации: 20.08.2007
Сообщений: 134
Пост №2
 
17.08.2008 22:26

Ну и не понятно в чем же проблема? Не методом начислиния НДС считают?

N.SV.
читатель
офлайн
Дата регистрации: 15.04.2008
Сообщений: 2
Пост №3
 
18.08.2008 00:48

Вычет должен был быть только по 5 позициям, так как по остальным 97 реализации в январе не было.<br>То есть на закладке НДС с авансов в формировании книги покупок за январь появились все авансовые счета-фактуры за декабрь (независимо от отгрузки).

debil
читатель
офлайн
Дата регистрации: 20.08.2007
Сообщений: 134
Пост №4
 
18.08.2008 12:32

Чего то я не понял - книга покупок - значит покупаете - зачем тогда сч-фактуры на аванс отражаете?<br>Их отражает продавец у себя в книге продаж.

Lemor
читатель
офлайн
Дата регистрации: 21.04.2006
Сообщений: 9
Пост №5
 
28.12.2008 23:10

Поднимаю тему.<br>У нас та же самая проблема, завели остатки на 30.09, в том числе по счетам 62.02 и 76.АВ. Все корректно.<br>При формировании книги покупок на зкладку "Вычет НДС с авансов" попадают более 1 000 лишних позиций - это "Документ расчетов с контрагентом (ручной учет)". По ним не может быть оплаты, т.к. эти суммы являются депозитом и списываются с кредита счета 62.02 в дебет счета 62.01 только в одном случае - если расторгается договор.<br>Я даже могу и в ручную их все поудалять, но только какой в этом смысл, где логика?<br>И потом, даже в случае их удаления, обороты по кредиту счета 76.АВ не идут.<br>Подскажите пожалуйста, где собака порылась, что мы не так сделали?<br>Сижу уже неделю, скоро сломаю свою бедную голову.<br>Очень прошу помочь и заранее спасибо.

Елена Р.
читатель
офлайн
Дата регистрации: 06.05.2008
Сообщений: 898
Пост №6
 
03.02.2009 10:03

Нашли решение проблемы?

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация