Подскажите, как подавать декларацию по ставке НДС 0%. У нас реализация на экспорт была в марте2008. В сентябре истекает срок 180 дней.Сейчас собран необходимый комплект документов.С этими документами нужно подать деклацию НДС отдельно от НДС 18% где только заполнить 1,2 и 5 разделы, или нужно было заполнить 5 (или 6,7,8) разделы вместе с подачей деклараций обычного НДС за 1 и 2 кв. И если подавать отдельно 3 странички по 0%, что указать в титульном листе в "налоговом периоде" и "№ кв. или месяца"? <br>Спасибо.