По ошибке бухгалтера в счете фактуре был выделен НДС<br><br>ХОТЯ БЫЛО ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА<br><br>СВЯЗАННЫХ С ИСЧИСЛЕНИЕМ И УПЛАТОЙ НДС.<br><br>После АКТа налоговой инспекции были даны уточненные декларации<br><br>с измененными данными по НДС к уплате и возмещению по документам оплаченным <br><br>за проверяемый период согласно книги покупок и продаж.<br><br>Согласно какого нормативного документа можно получить разъяснения по заполнению<br><br>декларации(только уплата в бюджет или с учетом возмещения?)<br><br>И какая сумма НДС подлежит к уплате?<br><br>(только по ошибочно выданным счетам фактурам или по декларации <br><br>с учетом возмещения за тот период?)