Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

сальдо по счету 90.09 и 91.09.

Allo
читатель
офлайн
Дата регистрации: 15.02.2009
Сообщений: 11
Пост №1
 
27.02.2009 09:29

После проведения операций "определение финансовых результатов" за декабрь и<br>"Закрытие года" (поставлена "галка" по строке "реформация баланса") остается<br>сальдо по счету 90.09 и 91.09. Почему? Что я сделала некорректно?<br>

MillerPage1
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.12.2008
Сообщений: 60
Пост №2
 
27.02.2009 09:37

Попробуйте распровести "Закрытие года", провести "Определение фин.результатов", провести "Закрытие года".

Allo
читатель
офлайн
Дата регистрации: 15.02.2009
Сообщений: 11
Пост №3
 
31.03.2009 20:19

При переходе с Бухгалтерии 7 на Бухгалтерию 8.1 в программе УПП, что первоначально необходимо перенести?? Каков порядок переноса? какие справочники и документы необходимо изначально заполнить? И как можно проще и быстро это сделать???

Prikum
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20986
Пост №4
 
31.03.2009 22:18

Вы бы сначала определись бы, что у Вас стоит, Бухгалтерия 7.7, или Бухгалтерия 8.1, или УПП?

Allo
читатель
офлайн
Дата регистрации: 15.02.2009
Сообщений: 11
Пост №5
 
05.04.2009 20:27

Подскажите как в УПП отразить начисление разовой премии? документом "Регистрация разовых начислений" или документом "Премии работникам организаций"??? И как оформить этот вид расчета?<br>Спасибо!

Allo
читатель
офлайн
Дата регистрации: 15.02.2009
Сообщений: 11
Пост №6
 
10.07.2009 11:00

Добрый день! Подскажите, может кто сталкивался<br>Програмка УПП (1.2.23 релиз) не восстанавливается аванс. Прочитала что восстановление аванса делает обработка "Восстановление последовательности расчетов", все равно не получается. Как правильно сделать чтобы отобразилось восстановление аванса??<br>Заранее спасибо.

mamontenok
читатель
офлайн
Дата регистрации: 09.07.2009
Сообщений: 31
Пост №7
 
10.07.2009 13:42

Добрй день.Попробую ответить в общем.<br>Алгоритм закрытия периода:1.Операция "регистрация с/ф на аванс"-выполняете эту операцию.2,<br>Перепроведение всех документов за нужный период (с даты последнего перепроведения).<br><br>2.После этого можете формировать НДС-76АВ и АВ должены выровняться.<br>3.Закрываете период. При этом рекомендую закрывать период одной записью, чтобы избежать нарушения последовательности.<br>

Allo
читатель
офлайн
Дата регистрации: 15.02.2009
Сообщений: 11
Пост №8
 
10.07.2009 19:21

спасибо за ответ, только не совсем понятно, по пунктам:<br>1.регистрация счет-фактур- документ Счет-фактура,<br>2. формирование книги покупок(продаж),<br>3. закрытие месяца в УПП-все необходимые документы. Что вы имели в виду по поводу "рекомендую закрывать период одной записью, чтобы избежать нарушения последовательности? вы про обработку Восстановление последовательности???

mamontenok
читатель
офлайн
Дата регистрации: 09.07.2009
Сообщений: 31
Пост №9
 
13.07.2009 08:26

Некоторые люди делают насколько закрытий одного периода, с той лишь разницей, что в каждом документе ставят разные галочки. Вот из-за этого и может последовательность нарушиться.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация