Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Нужна консультация по НДС

zabspectrans
читатель
офлайн
Дата регистрации: 07.05.2009
Сообщений: 1
Пост №1
 
07.05.2009 05:30

Регстрационный номер [промодерировано], 1С: Предприятие 8,1 (8,1,12,101) Бухгалтерия предприятия, редакция 1,6 ( 1,6,14,4)

Просим консультацию по отражению НДС по рализации услуг по оплаченным авансом. Каким образом НДС списывается со счета 76 АВ на 68,02 счет. Оплата поступает в течении месяца. Услуги отписываются в конце месяца. Идет накопление начисленного НДС с авансов на 76 АВ счете.
Оплата 01,05,09 - Дебет 51 кредит 62,02 Счет-фактура на аванс -Дебет 76АВ кредит 68,02 НДС

Реализация в конце месяца : Дебет 62,01 Кредит 90,01,1
             НДС       Дебет 90,03 Кредит 68,02
Таким образом, сумма НДС реализованного задваится на 68,2 счета по одному и тому же документу.
Каким образом НДС списывается со счета 76 АВ на 68,02 счет ???????
[промодерировано]

VVP
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.10.2006
Сообщений: 4950
Пост №2
 
07.05.2009 05:55

Здесь тебе могут ответить, могут и нет. :) Это не линия консультаций, что ты подумала, судя по оформлению вопроса.
Сделай карточку счета и посмотри, откуда суммы берутся.

Сергей Голубев
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 27.02.2006
Сообщений: 1900
Пост №3
 
09.05.2009 11:54

проводки по зачету ранее полученного аванса делает докумет Формирование зписей книги покупок. Для правильного автозаполнения этого документа не забудьте предварительно ввести документ Регистрация оплат от покупателей.

Черничка
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 10.12.2008
Сообщений: 481
Пост №4
 
11.05.2009 10:28

А зачем делать "Формирование книги покупок" ежемесячно? Мы все эти действия делаем только в конце квартала (по схеме) для декларации НДС.

Сергей Голубев
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 27.02.2006
Сообщений: 1900
Пост №5
 
11.05.2009 21:19

я тоже делаю раз в квартал (хотя иногда формирую и промежуточные итоги, а потом удаляю их перед квартальным формированием)

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги