У меня в документе "Реализация товаров и услуг": "Счет учета расчетов с контрагентом" и "Счет учета расчетов по авансам" отражаются на одном счете (субсчете). Все покупатели рассчитываются авансом, но по некоторым из них при поведении Реализации добавляется проводка "Зачет аванса" и возникают двойные обороты на том самом счете, а по остальным покупателям формируется только одна проводка: собственно реализация. Как бы мне избавится от этих двойных оборотов связанных с зачетом аванса? Разносить "расчеты с контрагентами" и "расчеты по авансам" по разным счетам крайне не хотелось бы.