Ситуация следующая:<br><br>январь:<br>- Поступление ОС на 118000руб., в т.ч. НДС 18000руб.<br>- Ввод в эксплуатацию ОС - 100000руб. <br>- НДС к вычету - 18000 (формир. книги покупок по сч/ф № 1)<br><br>Февраль:<br>- Сторно поступления ОС - 118000<br>- Сторно ввода в эксплуатацию ОС<br>В результате на счете 19,1 по сторнируемому сч/ф № 1 повисает (-18000)<br><br>НДС, принятый к вычету, надо восстановить. Автоматически, при формировании книги покупок и продаж, такого не происходит, соответственно в строку 190 декларации по НДС эта сумма не попадает. <br><br>Как отразить восстановление НДС по этой операции в програме, чтобы потом книги покупок и продаж с декларацией пошли?<br><br>