Не считает автоматически постоянные разницы 8,2 БП

Новая тема
Здравствуйте!<br><br>Новую организацию завели на конфигурацию 8,2 БП. В первом месяце необходимо списать входной НДС с 19.03, 19.04 на 91.02 при этом данный расход не должен приниматься в расходы в НУ. Галочку "Принятие к НУ" с субконто по которому проводит 91.02 убрали. Но данный расход все равно при расчете налога на прибыль (закрытие месяца) подтягивает в расход по налогу на прибыль и не формирует ПНО. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?!?!?!?!<br><br>Заранее благодарен! <br>
Все разобрался, надо через Списание НДС делать, а не операцией.<br>Скажите может кто в курсе как настроить прямые расходы по налоговому учету? Надо что бы статья Материальные расходы которая падает на 20.01 являлась прямым и закрывалась на 90.02.1 в НУ, а они закрыватся на 90.08.1 ??? В учетной политике по налогу на прибыль пробывал разные варианты указания прямы расходов - но не получилось :(( Может кто сталкивался?
>  Надо что бы статья Материальные расходы которая падает на 20.01 являлась прямым и закрывалась на 90.02.1 в НУ, а они > закрыватся на 90.08.1 ??<br><br>Какая дата у регистра "Методы определения прямых..." и какой период учетной политики?
все разобрался =) там оказывается надо на каждый год ставить :)
Да.<br>У меня пока проблемы с амортизацией, начисляемой в Дт 26 счета.<br>По какой-то причине,  сумма начисленной амортизации по налоговому учету, делится на суммы по НУ и ВР.
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход