Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Не считает автоматически постоянные разницы 8,2 БП

Александр Алексеевич
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.04.2008
Сообщений: 39
Пост №1
 
25.04.2010 16:06

Здравствуйте!<br><br>Новую организацию завели на конфигурацию 8,2 БП. В первом месяце необходимо списать входной НДС с 19.03, 19.04 на 91.02 при этом данный расход не должен приниматься в расходы в НУ. Галочку "Принятие к НУ" с субконто по которому проводит 91.02 убрали. Но данный расход все равно при расчете налога на прибыль (закрытие месяца) подтягивает в расход по налогу на прибыль и не формирует ПНО. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?!?!?!?!<br><br>Заранее благодарен! <br>

Александр Алексеевич
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.04.2008
Сообщений: 39
Пост №2
 
25.04.2010 21:03

Все разобрался, надо через Списание НДС делать, а не операцией.<br>Скажите может кто в курсе как настроить прямые расходы по налоговому учету? Надо что бы статья Материальные расходы которая падает на 20.01 являлась прямым и закрывалась на 90.02.1 в НУ, а они закрыватся на 90.08.1 ??? В учетной политике по налогу на прибыль пробывал разные варианты указания прямы расходов - но не получилось :(( Может кто сталкивался?

Tanya
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8412
Пост №3
 
26.04.2010 10:36

> Надо что бы статья Материальные расходы которая падает на 20.01 являлась прямым и закрывалась на 90.02.1 в НУ, а они > закрыватся на 90.08.1 ??<br><br>Какая дата у регистра "Методы определения прямых..." и какой период учетной политики?

Александр Алексеевич
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.04.2008
Сообщений: 39
Пост №4
 
26.04.2010 10:41

все разобрался =) там оказывается надо на каждый год ставить :)

Tanya
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8412
Пост №5
 
26.04.2010 11:11

Да.<br>У меня пока проблемы с амортизацией, начисляемой в Дт 26 счета.<br>По какой-то причине, сумма начисленной амортизации по налоговому учету, делится на суммы по НУ и ВР.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация