Здравствуйте!<br><br>Новую организацию завели на конфигурацию 8,2 БП. В первом месяце необходимо списать входной НДС с 19.03, 19.04 на 91.02 при этом данный расход не должен приниматься в расходы в НУ. Галочку "Принятие к НУ" с субконто по которому проводит 91.02 убрали. Но данный расход все равно при расчете налога на прибыль (закрытие месяца) подтягивает в расход по налогу на прибыль и не формирует ПНО. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?!?!?!?!<br><br>Заранее благодарен! <br>