1С:Предприятие 8.1, бухгалтерия предприятия 1.6.24.7.<br>Способ учета выпуска - с использованием счета 40.<br><br>Выпуск продукции заносим документом "Отчет производства за смену":<br>Дт 43 Кт 40 = по плановой себестоимости<br><br>Документ "Закрытие месяца" выполняет проводки:<br>Дт 40 Кт 20 = фактическая себестоимость<br><br>Отклонение фактической с/с от плановой "Закрытие месяца" относит так:<br>Дт 43 Кт 40 = сумма отклонения текущего месяца<br>Дт 90.02 Кт 43 = корректировка стоимости списания<br>(сумма второй проводки не равна первой)<br><br>Вопрос: можно ли настроить конфигурацию так, чтобы отклонение фактической с/с от плановой сразу с 40 счета списывалось на 90.02, не затрагивая 43 счет:<br>Дт 90.02 Кт 40 = сумма отклонения текущего месяца<br>(Так мы работали в 1С:7.7. Это была доработанная под наши нужды конфигурация. По нашей учетной политике - учет готовой продукции должен осуществляться на 43 счете по плановой производственной себестоимости, а с корректировками, которые выполняет "Закрытие месяца" в 1С:8 получается другое).