1С Бухгалтерия 8, 1.6.24.7 Закрытие месяца.
14.05.2010
03:48
#1
Помогите пожалуйста!!! При закрытии месяца выдает ошибки.
Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Общежития.
Номенклатурная группа: Заработная плата.
База распределения: плановая себестоимость продукции.
Порядок переделов:
1 - Основное подразделение - Пособие по временной нетрудоспособности
2 - Общежития - Пособие по временной нетрудоспособности
Где база распределения прямых расходов находится в 1С Бухгалтерия 8???? Как это исправить, чтоб не выходила ошика при закрытии месяца???
Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Общежития.
Номенклатурная группа: Заработная плата.
База распределения: плановая себестоимость продукции.
Порядок переделов:
1 - Основное подразделение - Пособие по временной нетрудоспособности
2 - Общежития - Пособие по временной нетрудоспособности
Где база распределения прямых расходов находится в 1С Бухгалтерия 8???? Как это исправить, чтоб не выходила ошика при закрытии месяца???
14.05.2010
08:07
#2
> Номенклатурная группа: Заработная плата.
Вот когда вы будете выпускать продукцию по номенклатурной группе "Заработная плата", тогда все закроется.
Номенклатурная группа это вид вашей деятельности, по которому собираются затраты, отражается выручка и считается себестоимость.
То же самое с подразделениями. Если ваши общежития что то производят или оказывают услуги, то все хорошо.
Вот когда вы будете выпускать продукцию по номенклатурной группе "Заработная плата", тогда все закроется.
Номенклатурная группа это вид вашей деятельности, по которому собираются затраты, отражается выручка и считается себестоимость.
То же самое с подразделениями. Если ваши общежития что то производят или оказывают услуги, то все хорошо.
14.05.2010
09:37
#3
У меня тоже при закрытии ошибки выдает -
""Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: .
Номенклатурная группа: .
База распределения: плановая себестоимость продукции.
Проведение документа: Закрытие месяца ПР000003 от 31.03.2010 9:23:26
Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Основное.
Номенклатурная группа: Основная номенклатурная группа.
База распределения: плановая себестоимость продукции.
Проведение документа: Закрытие месяца ПР000003 от 31.03.2010 9:23:26
Отсутствует база распределения общехозяйственных расходов
для которых в статье затрат указана следующая принадлежность
к виду деятельности:.""
Строительная организация.
Приходят материалы, услуги для строительства по номенклатурным группам. А реализация - просто одна услуга (работа). Например, асфальтирование территории института.
Получается, что пришедшие материалы и услуги остаются на счете 20 (Поступление товаров _- Требованием - накладной передаю в производство. А дальше приходится вручную (Операции введенные вручную) делать проводку Дт 20 Кт 90.2 - списываю сумму затрат (материалов затраченных на асфальтирование) на себестоимость.
Подскажите, пожалуйста, что нужно для нормального закрытия месяца? и как мне каждый раз списывать материалы переданные в производство не вручную
""Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: .
Номенклатурная группа: .
База распределения: плановая себестоимость продукции.
Проведение документа: Закрытие месяца ПР000003 от 31.03.2010 9:23:26
Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Основное.
Номенклатурная группа: Основная номенклатурная группа.
База распределения: плановая себестоимость продукции.
Проведение документа: Закрытие месяца ПР000003 от 31.03.2010 9:23:26
Отсутствует база распределения общехозяйственных расходов
для которых в статье затрат указана следующая принадлежность
к виду деятельности:.""
Строительная организация.
Приходят материалы, услуги для строительства по номенклатурным группам. А реализация - просто одна услуга (работа). Например, асфальтирование территории института.
Получается, что пришедшие материалы и услуги остаются на счете 20 (Поступление товаров _- Требованием - накладной передаю в производство. А дальше приходится вручную (Операции введенные вручную) делать проводку Дт 20 Кт 90.2 - списываю сумму затрат (материалов затраченных на асфальтирование) на себестоимость.
Подскажите, пожалуйста, что нужно для нормального закрытия месяца? и как мне каждый раз списывать материалы переданные в производство не вручную
14.05.2010
10:36
#5
по сч. 25 ничего нет.
по сч.26 только амортизация, которая начисляется закрытие месяца автоматически. Там субконто нет.
а всё равно пишется ""Проведение документа: Закрытие месяца ПР000001 от 31.07.2009 12:00:04
Отсутствует база распределения общехозяйственных расходов
для которых в статье затрат указана следующая принадлежность
к виду деятельности:. "" Не могу найти где взялось, что в "статье затрат указана следующая принадлежность к виду деятельности:." может где-то нужно эту принадлежность изменить?? Может это где-то в настройках закрытия месяца или где то в другом месте проставлена эта принадлежность?
а по 20 счету сейчас попробую все субконто проставить
по сч.26 только амортизация, которая начисляется закрытие месяца автоматически. Там субконто нет.
а всё равно пишется ""Проведение документа: Закрытие месяца ПР000001 от 31.07.2009 12:00:04
Отсутствует база распределения общехозяйственных расходов
для которых в статье затрат указана следующая принадлежность
к виду деятельности:. "" Не могу найти где взялось, что в "статье затрат указана следующая принадлежность к виду деятельности:." может где-то нужно эту принадлежность изменить?? Может это где-то в настройках закрытия месяца или где то в другом месте проставлена эта принадлежность?
а по 20 счету сейчас попробую все субконто проставить
14.05.2010
11:30
#6
по амортизации сч26 субконто должно быть. заполните до конца ОС - Способы отражения расходов по амортизации (подразделение и ст затрат по 26сч)
14.05.2010
11:33
#7
Сообщения на тему невозможности закрытия месяца из-за отсутствия базы распределения по пустым подразделениям, номенкл. гр. или ст. затрат указывает на отсутствие субконто в документах
14.05.2010
11:35
#8
Есть такой справочник: "Способы отражения расходов по амортизации"(Меню ОС), там в одном из способов у Вас указан счет 26 с пустым субконто, проставтье нужные субконто, 26 счет закроется
14.05.2010
12:16
#9
Нашла. Пишу подразделение - основное
Группа затрат - ничего не пишу, т.к. при открытии списка, статьи затрат там не забиты. (Может нужно забить?)
Ст затрат - наименование: амортизация ОС,
вид расходов НУ - Амортизация (выбираю из списка)
Распределение - Не ЕНВД (Расходы относятся к деятельности, не облагаемой ЕНВД)(выбираю из списка
т.к. находимся не на ЕНВД
и всё-равно ошибка, только другая:
"Проведение документа: Закрытие месяца ПР000001 от 31.07.2009 12:00:04
Отсутствует база распределения общехозяйственных расходов
для которых в статье затрат указана следующая принадлежность
к виду деятельности:Не ЕНВД (Расходы относятся к деятельности, не облагаемой ЕНВД)."
Группа затрат - ничего не пишу, т.к. при открытии списка, статьи затрат там не забиты. (Может нужно забить?)
Ст затрат - наименование: амортизация ОС,
вид расходов НУ - Амортизация (выбираю из списка)
Распределение - Не ЕНВД (Расходы относятся к деятельности, не облагаемой ЕНВД)(выбираю из списка
т.к. находимся не на ЕНВД
и всё-равно ошибка, только другая:
"Проведение документа: Закрытие месяца ПР000001 от 31.07.2009 12:00:04
Отсутствует база распределения общехозяйственных расходов
для которых в статье затрат указана следующая принадлежность
к виду деятельности:Не ЕНВД (Расходы относятся к деятельности, не облагаемой ЕНВД)."
Читают тему
(гостей: 1)