Вопрос в следующем: <br>В апреле месяце Реализацией формировались проводки Дт 62.01 Кт 76.25 (Субконто3 Док.расчетов - Указывается текущий документ реализации).<br>Также в апреле прошел зачет Дт 76.25 (Субконто3 Док.расчетов - не указан) Кт 76.26. Зачет проводили обычным документом Операция. В конце апреля провели документ Закрытие месяца, соответственно по всем документам реализации начислились курсовые разницы. В мае месяце Курсовые разницы продолжают начисляться по всем документам, хотя часть документов уже закрыта.<br>Вопрос: Каким образом возможно "раскидать" сумму взаиморасчетов на документы расчетов или нужно использовать другой документ для этого нежели Операция, которая делается вручную?