Всем добрый день!<br>Проблема следующая - у нас производство, в течение месяца формирую требования накладные на отпуск сырья в производство, по мере выпуска готовой продукции делаю документы "выпуск продукции". В конце месяца на остатки сырья в производстве завожу документ "Инвентаризация незавершенного производства". Затем запускаю расчет себестоимости и опоньки 20 счет в полном объеме списывается на 43 счет, на мою незавершенку никак не реагируя.<br>Номенклатура выпускаемой продукции одна, номенклатурная группа тоже одна, подразделение одно, вроде все просто, но не получается.<br>Что я не учла?<br>Мучаюсь уже который день, буду благодарна за свежие идеи, свои уже закончились <br>