работнику продается трудовая книжка документом "Реализация товаров и услуг", для этого приходится завести контрагента и договор. формируется задолженносить на 62.01 счете. Бухгалтера ходят чтобы сразу из зарплаты эта задолженносит погашалась, т.е .чтобы делалась проводка 70-62.01. Насколько я понимаю, в типовой конфигурации это не возможно. Может бухгалтера не правы? и вообще проводки вида 70-62.01 не может быть. помогите разобраться с ситуацией.