Прошу помощи по методологии учета.
03.06.2004
11:30
#1
Здравствуйте!
Хочу попросить помочь мне в определении того,
как следует настроить учет на предприятии.
Используем ИНФИН 4.1
Может стоит выкинуть этот ИНФИН пока не поздно и
перейти на 1С?
Имеется следующая проблема:
требуется вести полноценный партионный учет.
что имеем:
имеем бухгалтерию и несколько складов, с которых реализуются
нефтепродукты (масла).
решили настроить ведение склада в ИНФИНе (имеются каналы связи,
кладовщики работают в online) для того, чтобы иметь возможность
передавать данные в бухгалтерию.
при приходе товара на склад по накладной кладовщик его приходует
и появляется партия товара. потом с этой партии он делает расход.
номер партии храним в аналитике проводки.
все это на забалансовых счетах.
примерно через две недели в бухгалтерию приходит сч-фактура (причем он м.б. выставлен сразу по нескольким накладным). приход в бухгалтерию должен быть разнесен на основании этих сч-фактур.
тут появляются еще одни входные партии уже в бухгалтерии.
вот тут и возникает неразрешимая проблема:
как сделать расход товара в бухгалтерии по партиям,
заведенным в бухгалтерии при приходе
на основе расхода, сделанного на складе на забалансовых счетах
по другим номерам партий (созданных при приходе товара на склад по накладным)???
Может есть у кого-то наработки в этом деле?
Хочу попросить помочь мне в определении того,
как следует настроить учет на предприятии.
Используем ИНФИН 4.1
Может стоит выкинуть этот ИНФИН пока не поздно и
перейти на 1С?
Имеется следующая проблема:
требуется вести полноценный партионный учет.
что имеем:
имеем бухгалтерию и несколько складов, с которых реализуются
нефтепродукты (масла).
решили настроить ведение склада в ИНФИНе (имеются каналы связи,
кладовщики работают в online) для того, чтобы иметь возможность
передавать данные в бухгалтерию.
при приходе товара на склад по накладной кладовщик его приходует
и появляется партия товара. потом с этой партии он делает расход.
номер партии храним в аналитике проводки.
все это на забалансовых счетах.
примерно через две недели в бухгалтерию приходит сч-фактура (причем он м.б. выставлен сразу по нескольким накладным). приход в бухгалтерию должен быть разнесен на основании этих сч-фактур.
тут появляются еще одни входные партии уже в бухгалтерии.
вот тут и возникает неразрешимая проблема:
как сделать расход товара в бухгалтерии по партиям,
заведенным в бухгалтерии при приходе
на основе расхода, сделанного на складе на забалансовых счетах
по другим номерам партий (созданных при приходе товара на склад по накладным)???
Может есть у кого-то наработки в этом деле?
Читают тему
(гостей: 1)