1С-Зарплата и Кадры 7.7 303 НЕ СЧИТАЛСЯ ЕСН С НАЧАЛА ГОДА!!!

Новая тема
Бухгалтер завел свой вид расчета "компенсация за отпуск" еще в 2009 году и использовал его для  вводу ВРУЧНУЮ а не документом начисления. Соответственно, когда с 01.2010 это начисление стало облагаться в ЕСН в сответствии с законом 212-ФЗ, у них так и продолжалось использование данного, ввенного вручную вида расчета, сумма по которому в течение 2010 года НЕ ОБЛАГАЛАСЬ ВЗНОСАМИ!!!
ВОПРОС:
так лучше сделать или есть еще варианты:
добавить этот вид расчета в облагаемую базу и
через "Отчеты-Налоговая отчетность-Расчет страховых взносов" выполнить расчетр последовательно по всем сотрудникам с января по октябрь-месяц? так?

p.s. ситуация конечно невеселая, просим помочь!!!
Еще не поздно внести это начисление в базу по страх.взносам и описать его правильно с т.з. этих взносов. При очередном расчете взносов программа все пересчитает с начала года и добавит надостающую сумму к уплате в текущем месяце. Пересчитывать расчетом страх.взносов нет необходимости.
объясните пожалуйста что значит "описать его правильно с т.з. этих взносов??
что значит описать?
недостаточно просто добавить в облагаемую базу?

заранее спасибо!
и спасибо что откликнулись, а то прям беда...
и еще:
получиться что при подаче сведение персонифицированного учета за 2-ое полугодие и отчета РСВ-1 будет расхождение по суммам?
чувствую будет у бухгалтеров проблема с пенсионным фондом...
если человек уволился в мае месяце 2010г., а взносы по нему будут начислены в ноябре в данном случае, так?
как-же это отразится в пачках перс-учета? доход в виде компенсации за неиспользованный отпуск в мае, а взносы в ноябре, то есть будет доход за ноябрь ноль а взносы будут?
а в РСВ??
поясните пожалуйста!!!!!!!
Надо пересчитать все сначала года, и сдать корректирующие за полугодие.В принцыпе достаточно добавить базу страховых взносов.
Описать - это правильно заполнить реквизиты на закладках этого начисления. Например, поставите "не является объектом налогообложения" и взносы "браться" не будут с него.
1. Так не надо или надо делать перерасчет (не откатываясь конечно-же на январь) по взносам по всем сотрудникам начиная с января?
2. Персучет выгрузиться нормально за полугодие (корректирующий)? Нужно будет выгрузку делать только тех людей по которым другие суммы получаться или по всем?
Обязательно пересчитать страховые с начала года, сдать корректирующие РСВ за 1, 2, 3 квартал и корректирующую за полугодие по индивидуальным сведениям. Корректирующая форма по РСВ есть.
К сожалению никто не ответил на вопрос:
персучет (пачки) после перерасчета с начала года нужно формировать-выгружать по всем сотрудникам или только по тем, у кого была компенсация отпуска при увольнении??
По всем, с признаком корректирующие. В пенсионном фонде можешь уточнить.
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход