1С-Зарплата и Кадры 7.7 303 НЕ СЧИТАЛСЯ ЕСН С НАЧАЛА ГОДА!!!
14.12.2010
17:54
#1
Бухгалтер завел свой вид расчета "компенсация за отпуск" еще в 2009 году и использовал его для вводу ВРУЧНУЮ а не документом начисления. Соответственно, когда с 01.2010 это начисление стало облагаться в ЕСН в сответствии с законом 212-ФЗ, у них так и продолжалось использование данного, ввенного вручную вида расчета, сумма по которому в течение 2010 года НЕ ОБЛАГАЛАСЬ ВЗНОСАМИ!!!
ВОПРОС:
так лучше сделать или есть еще варианты:
добавить этот вид расчета в облагаемую базу и
через "Отчеты-Налоговая отчетность-Расчет страховых взносов" выполнить расчетр последовательно по всем сотрудникам с января по октябрь-месяц? так?
p.s. ситуация конечно невеселая, просим помочь!!!
ВОПРОС:
так лучше сделать или есть еще варианты:
добавить этот вид расчета в облагаемую базу и
через "Отчеты-Налоговая отчетность-Расчет страховых взносов" выполнить расчетр последовательно по всем сотрудникам с января по октябрь-месяц? так?
p.s. ситуация конечно невеселая, просим помочь!!!
14.12.2010
17:59
#2
Еще не поздно внести это начисление в базу по страх.взносам и описать его правильно с т.з. этих взносов. При очередном расчете взносов программа все пересчитает с начала года и добавит надостающую сумму к уплате в текущем месяце. Пересчитывать расчетом страх.взносов нет необходимости.
14.12.2010
22:09
#3
объясните пожалуйста что значит "описать его правильно с т.з. этих взносов??
что значит описать?
недостаточно просто добавить в облагаемую базу?
заранее спасибо!
и спасибо что откликнулись, а то прям беда...
что значит описать?
недостаточно просто добавить в облагаемую базу?
заранее спасибо!
и спасибо что откликнулись, а то прям беда...
14.12.2010
22:16
#4
и еще:
получиться что при подаче сведение персонифицированного учета за 2-ое полугодие и отчета РСВ-1 будет расхождение по суммам?
чувствую будет у бухгалтеров проблема с пенсионным фондом...
если человек уволился в мае месяце 2010г., а взносы по нему будут начислены в ноябре в данном случае, так?
как-же это отразится в пачках перс-учета? доход в виде компенсации за неиспользованный отпуск в мае, а взносы в ноябре, то есть будет доход за ноябрь ноль а взносы будут?
а в РСВ??
поясните пожалуйста!!!!!!!
получиться что при подаче сведение персонифицированного учета за 2-ое полугодие и отчета РСВ-1 будет расхождение по суммам?
чувствую будет у бухгалтеров проблема с пенсионным фондом...
если человек уволился в мае месяце 2010г., а взносы по нему будут начислены в ноябре в данном случае, так?
как-же это отразится в пачках перс-учета? доход в виде компенсации за неиспользованный отпуск в мае, а взносы в ноябре, то есть будет доход за ноябрь ноль а взносы будут?
а в РСВ??
поясните пожалуйста!!!!!!!
15.12.2010
08:58
#5
Надо пересчитать все сначала года, и сдать корректирующие за полугодие.В принцыпе достаточно добавить базу страховых взносов.
15.12.2010
09:16
#6
Описать - это правильно заполнить реквизиты на закладках этого начисления. Например, поставите "не является объектом налогообложения" и взносы "браться" не будут с него.
15.12.2010
14:14
#7
1. Так не надо или надо делать перерасчет (не откатываясь конечно-же на январь) по взносам по всем сотрудникам начиная с января?
2. Персучет выгрузиться нормально за полугодие (корректирующий)? Нужно будет выгрузку делать только тех людей по которым другие суммы получаться или по всем?
2. Персучет выгрузиться нормально за полугодие (корректирующий)? Нужно будет выгрузку делать только тех людей по которым другие суммы получаться или по всем?
15.12.2010
14:37
#8
Обязательно пересчитать страховые с начала года, сдать корректирующие РСВ за 1, 2, 3 квартал и корректирующую за полугодие по индивидуальным сведениям. Корректирующая форма по РСВ есть.
Читают тему
(гостей: 1)