Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Сторнировать или аннулировать?

natatt
читатель
офлайн
Дата регистрации: 24.08.2009
Сообщений: 34
Пост №1
 
24.12.2010 09:17

Нам ошибочно выставлена от Поставщика сч-ф- и акт на услуги, мы ее приняли. Квартал закрыли. Теперь Поставщик прислал письмо что сч-ф выставлена ошибочно и просить ее аннулировать. Как все правильно сделать в бухгалтерии (удалить, сторнировать) и на основании каких-документов?

Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
Пост №2
 
24.12.2010 09:22

Вам "ошибочно" оказали (т.е. НЕ оказали!) услугу, а вы и не заметили? А акт подписали по "принуждению"?

natatt
читатель
офлайн
Дата регистрации: 24.08.2009
Сообщений: 34
Пост №3
 
24.12.2010 09:26

Услуга была оказана, а сч-ф- была выставлена дважды под разными номерами.

natatt
читатель
офлайн
Дата регистрации: 24.08.2009
Сообщений: 34
Пост №4
 
24.12.2010 09:28

Поставщик у себя сразу лишнюю сч-ф- удалил-т.е. в квартал у них она не попала и если честно они сразу по телефону сообщили об ошибочной сч-ф.

Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
Пост №5
 
24.12.2010 09:31

Лишний с\ф "сторнировать" через оформление доп.листа к книге покупок за тот квартал и сдать уточненку. Это по нал.учету НДС. А по бух учету в тек. периоде сделать сторнировочную запись по возмещению НДС.

Prikum
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20952
Пост №6
 
24.12.2010 09:34

А вы что с ними больше не работаете? нельзя перенести на следующую поставку?

Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
Пост №7
 
24.12.2010 09:34

тогда вы почему его не удалили до закрытия квартала? А вы в какой программе работаете? Обычно входящий с/ф регистрируется в документе поступления, а не "сам по себе"?

natatt
читатель
офлайн
Дата регистрации: 24.08.2009
Сообщений: 34
Пост №8
 
24.12.2010 09:42

Т.е. от Поставщика не надо требовать данную сч-ф и акт на выполненные услуги в сумме 0 руб. 0 коп.??? (Главный бухгалтер требует от них изменить сч-ф и акт на сумму 0 руб. 0 коп.) ссылаясь на то, что исправления в сч-ф должны быть произведены в соответствии с п.4.2 и п.4.3 Положения о документах и документообороте в бух.учете, увтержденного минфином СССР от 29.07.1983г. № 105. а именно должны быть внесены исправительные записи в ранее выписанные документы, подтвержденные подписью лиц, которые ранее уже визировали данный документ. Поставить печать, согласно п.29 Правил ведения журналов учета и выставленных сч/ф , книг покупок и книг продаж при расчетах с НДС. Утвержденных Постановлением правительства РФ от 02.12.2000г. № 914.<br><br>Поставщик отказывается исправлять таким образом сч-ф- и акт.

Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
Пост №9
 
24.12.2010 09:48

Дааааа!!!! :-)

natatt
читатель
офлайн
Дата регистрации: 24.08.2009
Сообщений: 34
Пост №10
 
24.12.2010 09:55

Спасибо! Теперь открою все карты... на самом деле я и есть тот Поставщик. Дело было еще в 2008 г. и я здесь не работала. Эта история до сих пор тянется- с ними мы работаем до сих пор- постоянно подписываем акт сверки с разногласиями, а они периодически просят сч-ф и акт с исправлениями.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация