Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, что именно делать (проводки) при такой ошибке при закрытии января 2011 г.:<br><br>Не переесен убыток прошлого года.<br>Обнаржен остаток на начало года на счете 09 по виду "Убыток текущего периода". Рекомендуется при реформации прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года:<br>С кредита счета 09 по виду "Убыток текущего периода" в дебет счета 09 по виду "Расходы будущих периодов" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду "Убыток текущего периода".<br>С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом "Убытки прошлых лет" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временны разниц, равую сумме убытка.<br><br>С 09 счетом все более-менее правильно, а вот 99 и 97 счета можете поподробнее написать? И еще вопрос: Разве это не должно делаться автоматически? Если должно, то по каким причинам это не проводится?