Пожалуйста очень нужна помощь!<br><br>В феврале была допущена ошибка, выявилась она после расчета себестоимости (исправлять уже никто не дал в закрытом периоде). В общем остатки по 43 счету (только по одному складу) на начало 1 марта оказались не корректными. Из за этого март и уже апрель рассчитывались по некорректной стоимости готовой продукции.<br>Проводки:<br>Дт 90.02.1 - Кт 43<br>Дт 91.02.1 - Кт 43<br>Т.е. на эти счета ушла более завышенная сумма, чем должна была.<br>Сейчас нужно что бы на 1 мая были правильные остатки по 43 счету.<br><br>Как я начала исправлять: после расчета себ-ти за апрель, создаю док от 30.04.2011 Корректировка записей регистров, проводки:<br>Дт 25.1 - Кт 43 - разница сумм за период с 01.02.2011 по 30.04.2011<br>Дт 90.02.1 - Кт 43 - Сторно, разница сумм за период с 01.02.2011 по 30.04.2011<br>И соответствующие регистры.<br><br>Не знаю насколько я правильно все делаю и можно ли трогать 91 счет, и как это делать?