Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Другие решения на платформе "1С:Предприятие 8"]

Списание со счета 76 в 1С УПП

AnnaVB
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.10.2011
Сообщений: 7
Пост №1
 
10.10.2011 14:39

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, каким документом в 1С УПП можно списать госпошлину со счета 76.09? Т.к. вид договора "Прочее", поступлением товаров и услуг не сделать, "Прочими затрами" тоже не получается, не двигаются регистры. Мне нужно перекинуть в дебет счета 08.04, потому что связано с приобретением ОС. Но регистры не двигаются и при расчете себестоимости на 08.04 эта сумма зависает.

Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
Пост №2
 
10.10.2011 14:57

> при расчете себестоимости на 08.04 эта сумма зависает<br>а куда она должна "уйти", кроме как на 01?

AnnaVB
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.10.2011
Сообщений: 7
Пост №3
 
10.10.2011 15:54

Должна "уйти" на 01, но не "уходит", т.к. "прочие затраты" регистры не двигают, при расчете себестоимости программа эту сумму "не видит"

Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
Пост №4
 
10.10.2011 16:01

при чем тут себестоимость? На 01 с 08 "уходит" при вводе ОС.

AnnaVB
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.10.2011
Сообщений: 7
Пост №5
 
10.10.2011 17:06

а у нас в УПП расчетом себестоимости. и не в первой организации уже с этим сталкиваюсь

Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
Пост №6
 
10.10.2011 17:11

у вас ОС периодически меняет свою стоимость?

AnnaVB
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.10.2011
Сообщений: 7
Пост №7
 
10.10.2011 17:37

нет. я понимаю, что в обычной 1С стоимость ОС формируется вводом в эксплуатацию. в УПП (по крайней мере сейчас у нас и на предыдщей моей работе) вводом формируется проводка Д01 К08, а сумма рассичывается документом "расчет себестоимости выпуска". Я понимаю, что Вам это кажется несколько странным, но я не сошла с ума. И у меня реальная проблема. проводка 08/76 на сумму госпошлин есть, в БУ все ок, а в регистрах этой суммы нет. и документа, которым можно было бы закрыть эти госпошлины, чтобы везде отразилось, где нужно, тоже нет. Если сейчас вручную кидать эту разницу на 01, боюсь амортизация будет неправильно начисляться.

AnnaVB
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.10.2011
Сообщений: 7
Пост №8
 
10.10.2011 17:41

У нас система РАУЗ

Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
Пост №9
 
10.10.2011 18:33

я не знаю. Подожди, другие подскажут.

i_r_a
читатель
офлайн
Дата регистрации: 15.05.2009
Сообщений: 349
Пост №10
 
11.10.2011 09:43

через корректировку регистров пустить движение по регистрам "учет затрат регл" и "учет затрат" с такими же ключами как по документу "поступление товаров и услуг", эту ошибку наблюдаю третий год, кстати и при традиционном закрытии себестоимости тоже приходится добавлять госпошлину в регистры "Партии товаров ..." через корректировку записей регистров, почему то движения идут только если используются затратные счета.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация