Передача в переработку полуфабриката
09.11.2011
15:32
#12
нет, готовой продукцией, но у меня цепочка сложнее получается
отчет производства
21.недополуф 10
переработка
21. полуф. 20
отчет производства
43 20
20 21.полуф.
отчет производства
21.недополуф 10
переработка
21. полуф. 20
отчет производства
43 20
20 21.полуф.
09.11.2011
15:35
#13
Кор. Счет Дебет Кредит
10 БУ 73 079,00
Кол. 8,000
20 БУ 191 377,66
Кол. 16,000
Оборот БУ 191 377,66 73 079,00
Кол. 16,000 8,000
проверить, входят ли 73т.р. в 191т.р. Или я брежу?
10 БУ 73 079,00
Кол. 8,000
20 БУ 191 377,66
Кол. 16,000
Оборот БУ 191 377,66 73 079,00
Кол. 16,000 8,000
проверить, входят ли 73т.р. в 191т.р. Или я брежу?
09.11.2011
16:15
#14
т.е если я не реализовала, но произвела ПОЛУФАБРИКАТ, а не готовую продукцию, то у меня должен закрываться 20 счет в любом случае.
а после реализации, когда я сделаю проводку 43 21(отчет производства) и реализую, у меня подцепит сформировавшуюся СБ полуфабриката и закроет месяц правильно?
а после реализации, когда я сделаю проводку 43 21(отчет производства) и реализую, у меня подцепит сформировавшуюся СБ полуфабриката и закроет месяц правильно?
09.11.2011
17:11
#15
С rаких пор себестоимость ГП формируется в момент реализации ?
Дт 20 (п/ф 1) Кт 10 (70 и т п) затраты на полуфабрикат
Дт 21(п/ф 1) Кт 20 (п/ф 1) - выпустили п/ф
Дт 10.07 Кт 21 (п/ф 1) - передали п/ф на переработку
Дт 20 (п/ф 2) Кт 10.07 - получили из переработки
Дт 20 (п/ф 2) Кт 60 - услуги по переработки
Дт 43 Кт 20(п/ф 2) - выпустили ГП
Дт 20 (п/ф 1) Кт 10 (70 и т п) затраты на полуфабрикат
Дт 21(п/ф 1) Кт 20 (п/ф 1) - выпустили п/ф
Дт 10.07 Кт 21 (п/ф 1) - передали п/ф на переработку
Дт 20 (п/ф 2) Кт 10.07 - получили из переработки
Дт 20 (п/ф 2) Кт 60 - услуги по переработки
Дт 43 Кт 20(п/ф 2) - выпустили ГП
09.11.2011
17:20
#16
Вкрадчиво читала ваши проводки и запнулась на 43 20(п/ф2) . Разве не 21(п/ф2)???
мне же возвращают продукцию, какую-никакую, на 10,43,41,21, нужно проставить счет учета,20-й в проводках не ставиться в документе "возврат из переработки"
СБ формируется закрытием месяца, отклонения плановой от фактической, сижу разбираюсь как это происходит-не могу понять, вот и спрашиваю про СБ так много.
мне же возвращают продукцию, какую-никакую, на 10,43,41,21, нужно проставить счет учета,20-й в проводках не ставиться в документе "возврат из переработки"
СБ формируется закрытием месяца, отклонения плановой от фактической, сижу разбираюсь как это происходит-не могу понять, вот и спрашиваю про СБ так много.
Читают тему
(гостей: 2)