Наша фирма построила здание хозспособом, Стоимость его составила 1 800 000 руб. В середине июля ввели его в эксплуатацию, и сразу подали документы на гос.регистрацию,в августе ее уже получили.Декларации по НДС предоставляем ежеквартально ( т.к. выручка от реализации маленькая). Правильно ли я сделаю, если НДС по зданию я заявлю в декларации за 3 квартал, и уплачу его уже не в сумме 180 000, а уменьшанный на сумму вычета по стройматериалам? Или я должна была показать стоимость здания в декларации за июль и заплатить весь налог полностью, а вычет по материалам отразить в декларации за август? Помогите разобраться, пожалуйста!