При осуществлении экспорта товаров, уплачиваются пошлины. Отразила документом поступление товаров и услуг. Для целей БУ они относятся на счёт 90.05 при этом отражения в налогом учёте данный субсчёт не имеет. Соответственно нет отражения в декларации по прибыли и при закрытии месяца расчитывается разница, что есть не правильно. Каким документом можно корректно отнести экспортную пошлину для отражения в налоговом учёте?