Красное и черное сальдо! по договорам
25.03.2014
11:50
#11
Договора разные: один --прочие, другой ---с поставщиком.
Подскажите пожалуйста, как называется этот спец док???
Подскажите пожалуйста, как называется этот спец док???
25.03.2014
12:35
#13
Тогда непонятно, почему по одному счету заведено 2 разных договора? И что Вы тогда хотите свернуть.
25.03.2014
12:52
#14
Не судьба мне убрать красноту.
при проведении операции корректировка долга прога пишет: Проведение документа: Корректировка долга 00000000001 от 31.12.2013 23:59:59 (Проведение взаимозачета)
По документу "Поступление товаров и услуг 00000000136 от 13.12.2010 11:25:51" остатков задолженности не обнаружено.
Сумма 400 руб. будет отнесена на счет авансов (60.01).
По документу "Списание с расчетного счета 00000000243 от 13.12.2010 0:00:00" остатков задолженности не обнаружено.
Сумма 400 руб. будет отнесена на счет авансов (60.01).
и при Проведении переноса задолженности, и при проведение списании задолженности ничего не получается
все по не знанию.
"Профи" подскажите, в чем причина, какой операцией это все схлопнуть. спасибо.
при проведении операции корректировка долга прога пишет: Проведение документа: Корректировка долга 00000000001 от 31.12.2013 23:59:59 (Проведение взаимозачета)
По документу "Поступление товаров и услуг 00000000136 от 13.12.2010 11:25:51" остатков задолженности не обнаружено.
Сумма 400 руб. будет отнесена на счет авансов (60.01).
По документу "Списание с расчетного счета 00000000243 от 13.12.2010 0:00:00" остатков задолженности не обнаружено.
Сумма 400 руб. будет отнесена на счет авансов (60.01).
и при Проведении переноса задолженности, и при проведение списании задолженности ничего не получается
все по не знанию.
"Профи" подскажите, в чем причина, какой операцией это все схлопнуть. спасибо.
25.03.2014
13:03
#15
> "Профи" подскажите, в чем причина,
Причина в отсуствии человека который понимает методику ведения учета в конфигурации, который знает дл чего существует тип договора "Прочее" и на каких счетах его надо вести.
Причина в отсуствии человека который понимает методику ведения учета в конфигурации, который знает дл чего существует тип договора "Прочее" и на каких счетах его надо вести.
25.03.2014
13:06
#16
ага, все верно! был такой чел. в 2010году, теперь все исправляем., а что делать, не получается.
25.03.2014
14:22
#18
Как именно вы заполняли документ, вручную?
Вам надо было удалить свою ручную операцию, потом в документе "Корректировка долга" выбрать контрагента в *** и Кредиторе и нажать кнопку "Заполнить" над табличной частью.
Вам надо было удалить свою ручную операцию, потом в документе "Корректировка долга" выбрать контрагента в *** и Кредиторе и нажать кнопку "Заполнить" над табличной частью.
Читают тему
(гостей: 1)