Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.10)
Здравствуйте, перерыл весь интернет, не могу разобраться с начислением госпошлины
Организация получила здание в качестве вклада в уставной капитал
Дт 08.04 Кт 75.01 БУ 4183 000,00 НУ 4183 000,00
Начислил госпошлину
Дт 08.04 Кт 68.10 БУ 15000,00 ВР 15000,00
Принял к учету ОС
Дт 01.01 Кт 08.04 БУ 4198000,00 НУ 4183000,00 ВР 15000,00
Закрываю период, получаю проводки
Дт 99.09 Кт 68.04.2 БУ 3000,00
Эта проводка как я понял возникает из-за округления налога, т.е. не 68.04.2 не закрывается
так же эта сумма попадает в отчет о прибылях и убытках в строку 2460
Что я сделал не так? требуется принять ОС с разницей между НУ и БУ (временной) и формирование проводок по 77 счету