Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

Лишняя проводка в налоговом учёте

ivan_bolvan
читатель
офлайн
Дата регистрации: 19.11.2009
Сообщений: 38
Пост №1
 
26.03.2015 15:23

Добрый день!
Бухгалтерия 2.0.64.13.
Есть документ "Операция". Делаем проводку ДТ.91.02 - КТ 60.01. В качестве субконто для счёта 91.02 указано "Прочие расходы". В справочнике "Прочие доходы и расходы" для данного пункта не стоит галочка "Принятие к НУ". Однако после проведения документа сумма проводки отражается в налоговом учете. Как сделать так, чтобы сумма этой операции не попадала в налоговый учёт?

Ответили: пост №7
Vladko
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.08.2007
Сообщений: 2649
Пост №2
 
26.03.2015 17:01

Система налогообложения у организации какая? Если общая, то в операции надо включить видимость сумм налогового учёта и обнулить её.

Ответили: пост №4
uinny
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.01.2008
Сообщений: 4814
Пост №3
 
26.03.2015 17:01

Так вы, наверное, ручками заполнили сумму НУ? Если вы сейчас сумму в операции (по БУ) очистите и снова заполните, что-то изменится?

uinny
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.01.2008
Сообщений: 4814
Пост №4
 
26.03.2015 17:02
Ответ на пост №2

Vladko, только НУ нужно очистить? :) про ПР/ВР ничего не посоветуете? :)

Ответили: пост №5
Vladko
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.08.2007
Сообщений: 2649
Пост №5
 
26.03.2015 17:02
Ответ на пост №4

uinny,ну это само собой :)

Валентинка79
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2008
Сообщений: 247
Пост №6
 
26.03.2015 17:08

ivan_bolvan, Чтобы все было корректно надо :
обнулить сумму НУ по дебету , соответсвенно заполнить ПР на обнуленную сумму, и сделать доп. проводку по забалансовому счету НЕ.03 на эту же сумму в налоговом учете .

Игорь Романовский
читатель
офлайн
Дата регистрации: 30.01.2008
Сообщений: 138
Пост №7
 
27.03.2015 12:46
Ответ на пост №1

ivan_bolvan, Я не понимаю, что Вы хотите, но в нормально настроенной бухгалтерии 2.0 в проводке Дт 91.02 (не принимаемые) Кт 60.01 1000 ДОЛЖНА формироваться сумма АВТОМАТИЧЕСКИ Дт 91.02 Кт 60.01 ПР дт 1000 НУ Кт 1000.
Программа сама формирует ПР по НУ, если при ЗАПОЛНЕНИИ документа статья на 91.02 не принимаемая. А то может Вы галку сняли после заполнения документа?
И проводку на НЕ.03 программа тоже формирует автоматом. Это стандартное поведение программы, ничего менять не надо.

Ответили: пост №8
uinny
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.01.2008
Сообщений: 4814
Пост №8
 
27.03.2015 17:30
Ответ на пост №7

Игорь Романовский, при ручной операции проводка на НЕ.03 не формируется автоматом.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация