Отражение авансового счет-фактуры у покупателя

Новая тема
Добрый день. Вопрос по отражению авансового счет-фактуры у покупателя: 5 числа нам выставили авансовый счет-фактуру на предоплату по аренде. 31 числа того же месяца пришел обычный счет-фактура на оказанные услуги на ту же сумму. Я отражаю поступление счетов фактур обоих и это отражается в книге покупок. Но я должна восстановить НДС произведя запись в книге продаж. Я правильно понимаю, что я должна выставить счет-фактуру на реализацию фирме-арендодателю на ту же сумму и от 31 числа? А какой номер счет-фактуры ставить (мой порядковый или тот, под которым авансовый счет-фактура) и отдается ли он арендодателю?
Ответили: пост #2
Ответ на пост №1
aluysik, не "проводите" с\ф от 5 числа и все. Получить возмещение НДС по выданному авансу (даже когда это имеет какой-то смысл) - ваше право, а не обязанность.
Ответили: пост #3
Ответ на пост №2
Рисовод, тогда будет несоответствие моей книги покупок с книгой продаж арендодателя
Ответили: пост #4
Ответ на пост №3
aluysik, это да, в связи с новыми изменениями, но вряд ли оно будет критично - ну не возместили вы НДС и ладно. Главное, что они его начисляли. Но это лично мое мнение. Как там будет - посмотрим.
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход