Добрый день. Вопрос: 1С Б 2.0 Клиент вернул товар комиссионеру. Ввели возврат от покупателя на основании реализации, завели основании сч/ф полученный. Далее оформляем возврат поставщику (комитенту) на основании поступления товаров, завели сч/ф выданный. Данные возвраты не попадают в журнал учета полученных и выставленных сч/фактур. Как правильно отразить в программе всю цепочку возврата от покупателя до комитента?