Списание продуктов питания БГУ 1.0
29.01.2016
06:21
#1
Добрый день.
У нас казенное учреждение, с 2016 года на счетах 10Х.ХХ используем КПС который описан в статье на сайте.
Схем работы такая: продукты покупаются на К ПС поукпка товаров, на 105 счет приходуется на КПС 07010000000000000, соответственно списывается со 105 счета поэтому же КПС. Так вот вопрос такой какой КПС мы должны ставить при проведении Меню-требования с 401.20 счетом и как его туда завести.
И еще одна проблема при поступлении МЗ если выбрать сразу счет кредита то не дает изменять КПС 105 счета на 07010000000000000 а выставляет КПС 302 счета
У нас казенное учреждение, с 2016 года на счетах 10Х.ХХ используем КПС который описан в статье на сайте.
Схем работы такая: продукты покупаются на К ПС поукпка товаров, на 105 счет приходуется на КПС 07010000000000000, соответственно списывается со 105 счета поэтому же КПС. Так вот вопрос такой какой КПС мы должны ставить при проведении Меню-требования с 401.20 счетом и как его туда завести.
И еще одна проблема при поступлении МЗ если выбрать сразу счет кредита то не дает изменять КПС 105 счета на 07010000000000000 а выставляет КПС 302 счета
Ответили:
пост #2
29.01.2016
17:23
#2
Ответ на
пост №1
dken, я так поняла, что при поступлении НФА в течение года КБК не должны быть вида "раздел/подраздел, остальное нули". А вот как списывать то,что на 01.01.2016 перенесено на такой КБК - непонятно.
Ответили:
пост #3
29.01.2016
20:04
#3
Ответ на
пост №2
chernikova_irina, перенесены на этот КБК все НФА согласно инструкции но вот как списывать и особенно с приходом интересно когда реализуют или хотя бы на сайте напишут какое разъяснение, а то каждый раз устраивать танцы с бубном не очень интересно, особенно если у тебя на обслуживании 70 детских садов Ответили:
пост #4
30.01.2016
08:28
#4
Ответ на
пост №3
dken, только что прочитала телеграмму от вышестоящих. Не дословно, но суть такая: все, что на остатках на 01.01.2016 списывать по КБК с нулями; весь приход по КБК со всеми составляющими. Списание того, что пришло в течение года - по КБК со всеми составляющими. Если 10 шт чего-нибудь на остатке и 10 шт пришло в январе, а в феврале надо списать 20 шт, то 2 документа на списание - один с остатков по КБК с нулями, другой с прихода в течение года - по полному коду. Ответили:
пост #5
Читают тему
(гостей: 1)