Конф. ЗУП 3.1.4.120. Ситуация следующая. 14 декабря производится начисление и выплата ГПХ-шникам (так называемый межрасчетный период). Создается документ "Отражение ЗП в БУ" (1), соответствующий данному начислению. Потом в конце месяца начисляется ЗП штатным сотрудникам с помощью традиционного документа "Начисление ЗП и взносов" (2) и формируется соответствующее "Отражение ЗП в БУ" (3). Как и положено, в (2) на закладке НАЧИСЛЕНИЯ есть только штатники. А вот в (3) присутсвуют не только штатники, но и ГПХшники, которые уже были в (1). И после синхронизации с "Бухгалтерия 3.0" возникает задвоение начислений и НДФЛ. Вопрос: как избежать такого задвоения?