1)Допустим, есть сальдо на начало года по налогам,которые сейчас не используются.(налог на рекламу и тп.)На сч.68,69 нет субсчетов для данных налогов.Куда девать сальдо? я,конечно,посадила его на 76 счет,но это не оч.удобно и, на мой взгляд, неправильно.<br><br>2)То,что другой план счетов(имеется в виду субсчета).По привычке(работала в БУхгалтерии 7,7)можно ошибиться.Да и просто если придется восстанавливать БУ при переходе на ОСН, из этой программы это сделать тяжело.Т.е. бухучет вроде бы есть возможность вести,но получается не в полной мере.