У меня срочный вопрос. При закрытии месяца формируются проводки 90.08.01 - 20.01 <br> 68.02 - 20.01<br>Не указывается сумма по счету 90.08.01.
У меня срочный вопрос. При закрытии месяца формируются проводки 90.08.01 - 20.01 <br> 68.02 - 20.01<br>Не указывается сумма по счету 90.08.01.
> 68.02 - 20.01<br>а здесь указывается? Странный "выход продукции"!
да 90.08.1 - 20.01 содержание "закрытие счетов косвеннхы расходов"<br> 68.01 - 20.01 сумма есть, содержание "корректировка выпуска продукции".
может не корректно указаны методы распределения затрат ? 20.01 база распределения "прямые затраты"
что можете посоветовать? может где то настройки надо поменять.
Где - не подскажу! Подожди других ответов!
В одном месте указываете 68.02, в другом 68.01 - какой все-таки счет?
да ошибся, 68.01 счет
Где то в документаз, вместо 90.02 поставили 68.01
Стопудово. Но обычно "Закрытие" на такие очепятки ругается