Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

Закрытие месяца

ilfat
читатель
офлайн
Дата регистрации: 08.08.2011
Сообщений: 85
Пост №21
 
04.10.2011 11:46

Спасибо конечно, но с чего вы взяли что его не нужно указывать в этом документе. Я же говорю такая специфика возмещается НДС. В интернете искал по этому вопросу указанные мной проводки в реализации корректны.<br>Но как закрыть месяц не нашел, какие проводки, что указать в статьях затрат. Может есть идеи?

Алавир
читатель
офлайн
Дата регистрации: 20.04.2011
Сообщений: 511
Пост №22
 
04.10.2011 11:58

Что значит "Возмещается НДС"?<br>У вас вся стоимость товара состоит из НДС?

Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
Пост №23
 
04.10.2011 12:01

нет у них товара. Там просто услуги без себестоимости.

Prikum
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20956
Пост №24
 
04.10.2011 12:03

В любом случае 68.02 не счет расходов!

Prikum
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20956
Пост №25
 
04.10.2011 12:04

Идея только одна - пригласите специалиста!

Алавир
читатель
офлайн
Дата регистрации: 20.04.2011
Сообщений: 511
Пост №26
 
04.10.2011 12:04

Хорошо, услуги. При чем здесь возмещаемый НДС? Счет расходов в документе - это счет, на который нужно относить собранную себестоимость оказания услуг. Там не может быть счета 68.02, там должен быть счет из группы 90 или 91.

Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
Пост №27
 
04.10.2011 12:05

конечно, и закрывать его никуда не надо! Надо платить налог, который начислили при реализации услуг по аренде.

ilfat
читатель
офлайн
Дата регистрации: 08.08.2011
Сообщений: 85
Пост №28
 
04.10.2011 14:47

68 счет исполльзуется при начислении НДС(реализация) , т.к. у нас присутствует и коммерческая деятельность, поэтому 68.02 счет. При определении финансового результата : доходы(реализация)-расходы. счет 90.08 включает в себе (20-затраты(покупки)), тем самым уменьшает налогооблагаемую базу.А у нас программа этого не делает, т.е. Налог на прибыль считает правильно(учитывает счет 90.08), а в балансе (бух.учет) нет, не принимает к вычету 20 сч. на 90.08. и от этого балансовая прибыль огромная, и соответственно, разнится с налоговой.

Алавир
читатель
офлайн
Дата регистрации: 20.04.2011
Сообщений: 511
Пост №29
 
04.10.2011 16:15

Вы используете реквизиты документа не по назначению. При этом программа, естественно, не будет корректно работать.<br>Напишите, какие конкретно проводки вы хотите видеть в документе "Реализация", и почему вас не устраивают стандартные проводки:<br>Д 62 К 90<br>Д 90 К 68

i_r_a
читатель
офлайн
Дата регистрации: 15.05.2009
Сообщений: 349
Пост №30
 
04.10.2011 16:55

Скажите, а вы затраты по коммерческой и некоммерческой деятельности ведете на одном счете или на разных?

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация