уточненка по "расчету авансовых платежей..."
15.04.2005
16:13
#1
Смутно помню, что по «Расчету авансовых платежей по…» уточненка не подается, а все исправляется нарастающим итогом (в следующем периоде). Это просто вытекает логически или где-то написано?
16.04.2005
19:36
#2
Я писала письмо и делала уточненку.(правда,мы переходили в др.инспекцию).
Позвоните в свою и выясните.(вообще-то по законодат-ву положено делать).
Позвоните в свою и выясните.(вообще-то по законодат-ву положено делать).
16.04.2005
21:08
#3
"Не смутно помню, что подается ;)
Читаем, например, инструкции к приказам 40н, 48н. И даже поле на титульном листе предусмотрено "Вид докмента":
1 - первичный, 3 - корректирующий.
Вопрос в чем?"
Читаем, например, инструкции к приказам 40н, 48н. И даже поле на титульном листе предусмотрено "Вид докмента":
1 - первичный, 3 - корректирующий.
Вопрос в чем?"
16.04.2005
21:09
#4
"НК (законодательство), точнее его ст. 81 говорит только о декларациях, однако приказы... и об авансах ;("
18.04.2005
11:05
#5
Ситуация дурацкая. Меня волнует именно «Расчет авансовых на опс». Сама база для расчета платежей верна. Т.е. ошибок, повлекших изменение сумм начисленных страх взносов нет. Но! Не заполнены графа 6 раздела 2 «Расчет…», графа 4 раздела 2.1 «Уплата…» (там раньше заполняли только те, у кого одновременно обычный и специальный режим налогообложения, а теперь- те, у кого только обычный) и неправильно указан статус налогоплательщика 01 вместо 10 (раздел 1). (Отчетность сдавалась раньше, чем появились рекомендации по заполнению форм). Вот из-за этих «ошибок» уточненку подавать?
Регламентированная отчетность по налогу на прибыль при наличии обособленных подразделенийОссобенности национального ОПС
Читают тему
(гостей: 1)