уточненка по "расчету авансовых платежей..."

Новая тема
Смутно помню, что по «Расчету авансовых платежей по…» уточненка не подается, а все исправляется нарастающим итогом (в следующем периоде). Это просто вытекает логически или где-то написано?
Я писала письмо и делала уточненку.(правда,мы переходили в др.инспекцию).

Позвоните в свою и выясните.(вообще-то по законодат-ву положено делать).
"Не смутно помню, что подается ;)

Читаем, например, инструкции к приказам 40н, 48н. И даже поле на титульном листе предусмотрено "Вид докмента":

1 - первичный, 3 - корректирующий.

Вопрос в чем?"
"НК (законодательство), точнее его ст. 81 говорит только о декларациях, однако приказы... и об авансах ;("
Ситуация дурацкая. Меня волнует именно «Расчет авансовых на опс». Сама база для расчета платежей верна. Т.е. ошибок, повлекших изменение сумм начисленных страх взносов нет. Но! Не заполнены графа 6 раздела 2 «Расчет…», графа 4 раздела 2.1 «Уплата…» (там раньше заполняли только те, у кого одновременно обычный и специальный режим налогообложения, а теперь-  те, у кого только обычный) и неправильно указан статус налогоплательщика 01 вместо 10 (раздел 1). (Отчетность сдавалась раньше, чем появились рекомендации по заполнению форм). Вот из-за этих «ошибок» уточненку подавать?
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход