Если у кого - нибудь есть операции по экспорту, подскажите пожалуйста. Какая сумма должна быть указана в новой декларации по НДС в разделе 3 строке 200. Бухгалтер в непонятках : вроде как сумма в этой строке должна равнятся сумме в книге продаж, но при этом в ней же должны отражаться суммы восстановленного НДС по экспорту, т. е. те, которые в книге покупок проходят минусом. Она в недоумении - как запихнуть в книгу продаж счета - фактуры по поставщикам. Ни в одном печатном источнике (а выписываем достаточно много и разных) примера заполнения этой строки нет. Если кто уже столкнулся - помогите разобраться (желательно со ссылками на нормативы).