Добрый день, впервые столкнулась с ситуацией: в этом квартале суммы по авансам, выданным в марте, которые в марте были поставлены к вычету, должны быть восстановлены, так как произошла поставка продукции, под которую был уплачен аванс.<br>заполняю декларацию по НДС, а туда эти восстановленные суммы не попадают, хотя вроде и в книге продаж отражаются, и проводка Д76.ВА К68 сформировалась при оформлении документа "формирование записи книги продаж". в чем проблема не понимаю! насколько я понимаю, они должны проходить по строке 190 декларации, а она пустая! помогите, пожалуйста, кто сталкивался!