Прошу очень помочь, кто уже начал делать отчеты в ПФР за 1кв.2012г.<br>У сотрудников присутствуют начисления страховой части(солидарная часть), т.е начисленные налоги в ПФР 10% с суммы превышения 512000руб. Удалось выяснить, что начисленные налоги 10% на сумму превышения в СЗВ-6-2 не указываются, только в РСВ-1, а как отразить оплату в АДВ с учетом этих сумм или за минусом.