зачет полученных авансов
22.04.2015
16:51
#1
В 4 кв.2014 года получили аванс от покупателя, уплатили НДС.
В 1 кв.2015 отгрузили товар. НДС начислен и попал в книгу продаж.
Уплаченный в 2014 году НДС отразили в книге покупок (как зачтенный) с кодом вида операции 22, но в строку 200 декларации по НДС эта сумма не попадает.
Что делать?!
В 1 кв.2015 отгрузили товар. НДС начислен и попал в книгу продаж.
Уплаченный в 2014 году НДС отразили в книге покупок (как зачтенный) с кодом вида операции 22, но в строку 200 декларации по НДС эта сумма не попадает.
Что делать?!
22.04.2015
22:52
#2
Меня насторожила фраза: "Уплаченный в 2014 году НДС отразили в книге покупок (как зачтенный)".
Что значит "отразили" в данном случае? Вручную что ли? Кстати, код вида операции правильный - 22.
Может я зря, но тем не менее: при формировании книги покупок за 1 квартал 2015 года нужно заполнить автоматически закладку "Полученные авансы". Если всё нормально, запись о зачете аванса появится прежде всего на этой закладке.
Далее при заполнении декларации по НДС "Сумма налога, исчисленная продавцом с сумм оплаты, частичной оплаты, подлежащая вычету у продавца с даты отгрузки соответствующих товаров
(выполнения работ, оказания услуг)" будет отражена по строке 170 раздела 3 декларации. Ну и всё собственно.
Если по каким то причинам при формировании книги покупок ндс с "отработанных" авансов не отразился на указанной закладке,проверяйте 62 счет по субсчетам на предмет существования проводки 62.02-62.01. Нарушение последовательности проведения документов - главный враг автоматического зачета авансов. И в документе реализации должно стоять "зачет аванса автоматически".
Что значит "отразили" в данном случае? Вручную что ли? Кстати, код вида операции правильный - 22.
Может я зря, но тем не менее: при формировании книги покупок за 1 квартал 2015 года нужно заполнить автоматически закладку "Полученные авансы". Если всё нормально, запись о зачете аванса появится прежде всего на этой закладке.
Далее при заполнении декларации по НДС "Сумма налога, исчисленная продавцом с сумм оплаты, частичной оплаты, подлежащая вычету у продавца с даты отгрузки соответствующих товаров
(выполнения работ, оказания услуг)" будет отражена по строке 170 раздела 3 декларации. Ну и всё собственно.
Если по каким то причинам при формировании книги покупок ндс с "отработанных" авансов не отразился на указанной закладке,проверяйте 62 счет по субсчетам на предмет существования проводки 62.02-62.01. Нарушение последовательности проведения документов - главный враг автоматического зачета авансов. И в документе реализации должно стоять "зачет аванса автоматически".
Читают тему
(гостей: 1)