Добрый день.
При формировании книг продаж во втором квартале при указании данных по ндс предъявленному по возвратам от покупателей была вручную изменена счет-фактура. Соответственно, она же ошибочно попала в декларацию по ндс за второй квартал. Тем не менее, сама сумма предъявленного НДС рассчитана и указана верно.
Осознали и заметили все только сейчас.
Подскажите, чем это может грозить организации и какие действия стоит предпринять для исправления возникшей ситуации?
Заранее благодарю.