Неправильно сформирована книга продаж и НДС за 2 квартал

Новая тема
Добрый день.
При формировании книг продаж во втором квартале при указании данных по ндс предъявленному по возвратам от покупателей была вручную изменена счет-фактура. Соответственно, она же ошибочно попала в декларацию по ндс за второй квартал. Тем не менее, сама сумма предъявленного НДС рассчитана и указана верно.

Осознали и заметили все только сейчас.

Подскажите, чем это может грозить организации и какие действия стоит предпринять для исправления возникшей ситуации?

Заранее благодарю.
Мне не всё написанное показалось ясным. Судя по отсутствию ответов, не только мне. Немножечко поясните. В книге продаж суммы в итоге получились не верные? В какую сторону отклонение? Исправлять нужно. Вопрос, каким кварталом...Это может зависеть от деталей. Если занизили налог к уплате по декларации, нужно сдать уточненку, предварительно заплатив доначисленную сумму налога и посчитанной пени.
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход