Неправильно сформирована книга продаж и НДС за 2 квартал
08.09.2015
20:39
#1
Добрый день.
При формировании книг продаж во втором квартале при указании данных по ндс предъявленному по возвратам от покупателей была вручную изменена счет-фактура. Соответственно, она же ошибочно попала в декларацию по ндс за второй квартал. Тем не менее, сама сумма предъявленного НДС рассчитана и указана верно.
Осознали и заметили все только сейчас.
Подскажите, чем это может грозить организации и какие действия стоит предпринять для исправления возникшей ситуации?
Заранее благодарю.
При формировании книг продаж во втором квартале при указании данных по ндс предъявленному по возвратам от покупателей была вручную изменена счет-фактура. Соответственно, она же ошибочно попала в декларацию по ндс за второй квартал. Тем не менее, сама сумма предъявленного НДС рассчитана и указана верно.
Осознали и заметили все только сейчас.
Подскажите, чем это может грозить организации и какие действия стоит предпринять для исправления возникшей ситуации?
Заранее благодарю.
09.09.2015
12:54
#2
Мне не всё написанное показалось ясным. Судя по отсутствию ответов, не только мне. Немножечко поясните. В книге продаж суммы в итоге получились не верные? В какую сторону отклонение? Исправлять нужно. Вопрос, каким кварталом...Это может зависеть от деталей. Если занизили налог к уплате по декларации, нужно сдать уточненку, предварительно заплатив доначисленную сумму налога и посчитанной пени.
доп.листы по корректирующей консолидированной декларации НДСУточненная декларация по НДС не проходит проверку
Читают тему
(гостей: 1)