ЗиК(255) выгрузка в Бух(467) Д91.2
19.07.2005
16:19
#1
При выгрузке из ЗиК в Бух получается следущая проблема: Произвожу осмотр журнала проводок (в Бух) и вижу следующую картину:
Д91.2 K69.2.1
Д91.2 K69.2.2
Д91.2 K69.2.3
Д91.2 K69.3.1
Д91.2 K69.3.2
Д91.2 K69.1
И как быть в такой ситуации ?
PS Могли бы вы дать ссылку или краткое описание процесса настройки и выгрузки из ЗиК в Бух?
PS Спасибо за внимание.
Д91.2 K69.2.1
Д91.2 K69.2.2
Д91.2 K69.2.3
Д91.2 K69.3.1
Д91.2 K69.3.2
Д91.2 K69.1
И как быть в такой ситуации ?
PS Могли бы вы дать ссылку или краткое описание процесса настройки и выгрузки из ЗиК в Бух?
PS Спасибо за внимание.
19.07.2005
17:44
#2
Помощь\Дополнения к описанию.
Новое в релизе 7.70.247
Формирование проводок"
ЕСН
В связи с появлением расхождений в суммах между начисленным ЕСН, рассчитываемым с точностью
до пяти знаков, и ЕСН в проводках для бухгалтерского учета, рассчитываемым с точностью до двух
знаков после запятой, принято решение выгружать в программу "1С:Бухгалтерия 7.7" эту разницу
дополнительными проводками на счета 91.1 и 91.2 (хозрасчетные план счетов) и 210.4 ЭКР 110200
(бюджетный план счетов) с тем, чтобы далее их можно было вручную перенести на те счета, которые
бухгалтер посчитает нужным.
Ранее если при ненулевых суммах ЕСН у сотрудника за месяц формирования проводок сформировалась
нулевая база ЕСН, то проводки по ЕСН в этом случае не формировались (с соответствующим
предупреждением). Теперь эти суммы ЕСН будут также отнесены на эти же счета с тем, чтобы далее их
можно было вручную перенести на те счета, которые бухгалтер посчитает нужным.
Новое в релизе 7.70.247
Формирование проводок"
ЕСН
В связи с появлением расхождений в суммах между начисленным ЕСН, рассчитываемым с точностью
до пяти знаков, и ЕСН в проводках для бухгалтерского учета, рассчитываемым с точностью до двух
знаков после запятой, принято решение выгружать в программу "1С:Бухгалтерия 7.7" эту разницу
дополнительными проводками на счета 91.1 и 91.2 (хозрасчетные план счетов) и 210.4 ЭКР 110200
(бюджетный план счетов) с тем, чтобы далее их можно было вручную перенести на те счета, которые
бухгалтер посчитает нужным.
Ранее если при ненулевых суммах ЕСН у сотрудника за месяц формирования проводок сформировалась
нулевая база ЕСН, то проводки по ЕСН в этом случае не формировались (с соответствующим
предупреждением). Теперь эти суммы ЕСН будут также отнесены на эти же счета с тем, чтобы далее их
можно было вручную перенести на те счета, которые бухгалтер посчитает нужным.
20.07.2005
09:23
#3
Спасибо, но это не совсем то. У меня Все имеет вид
Д91.2 К *, но ведь должно быть Д25 или Д26.
Д91.2 К *, но ведь должно быть Д25 или Д26.
20.07.2005
15:33
#4
Если вы не поставили свои проводки, то по умолчанию , 1С относит все начисления по з/плате на 91.
25.07.2005
06:17
#6
Если зарплату всех сотрудников одного подразделения можно отнести на одит счет затрат, то бухгалтерские проводки можно создать в справочнике "Подразделения" - "Шаблон проводки" , не забудь про НУ. Но я создавала через справочник "Сотрудники" - "Бух.учет" и обязательно "Налоговый учет".
Читают тему
(гостей: 1)