Декларация по налогу на прибыль

Новая тема
Показывать по 10 20 40 сообщений
спасибо большое
также в декларацию во внереализационные расходы курсовые разницы включаются не полностью. также не включаются расходы на покупку валюты и в доход средства от продажи валюты .
Еще у меня есть проценты по кредиту .
Подскажите пож-та , как сделать так чтобы все это отражалось в отчете , а то мне приходится каждый раз делать все вручную .
Каким образом Вы вводите эти операции?
B чем отличаются проводки по курсовым разницам которые попали от тех которые не попали?

Курсовые разницы начисляются при закрытии месяца .
Различие в том , что в отчет попадают только суммы начисленных курсовых разниц по  *** -кредиторской задолженности , а суммы образовавшиеся при продаже/покупки валюты не включаются
Проценты по кредиту ввожу  через "Операции введенные вручную"
А операции по продаже/покупке валюты через банковскую выписку
> Проценты по кредиту ввожу  через "Операции введенные вручную"
<
А в этом документе Вы делали проводок по НУ?
Для ввода ручных проводок лучше пользоваться документом Документы- Общего назначения -"Бухгалтерская справка" ,воспользоваться кнопкой "заполнить НУ" ,которая на закладке налоговый учет автоматически подставляет проводки по НУ, соответствующие введеным проводкам по БУ.

> А операции по продаже/покупке валюты через банковскую выписку
<
Для ведения НУ нужно проверить как заполнены реквизит "вид расхода" ("вид") во всех справочниках относящихся к расходам.
Вы должны так настроить справочники, что бы при вводе бухгалтерских проводок , автоматически формировались правильные проводки по НУ.

Уважаемая Yulita
Настоятельно рекомендую Вам ознакомиться с методикой ведения налогового учета на налоговых счетах. Именно оттуда в декларацию подтягиваются данные. Если вы не ведете учет стандартными документами или если такие операции нестандартны (например, если операцию вручную вводите) то надо заполнять и проводки по налоговым счетами руками. А если например, введете документом Бухсправка - то можно надеяться на заполнение НУ автоматически (если кнопку такую нажмете - и при этом если справочники статей затрат, доходов и расходов настроены правильно).

Поможет книжонка С.А.Харитонов Налог на прибыль: методология учета в 1С:Бухгалтерии 7.7, ну или статьи на этом сайте.
Уважаемая Tanya, очень прошу Вас еще раз мне помочь
У меня была реализация на экспорт, документы для подтверждения НДС по ставке 0 % не собраны и я начисляю на эту отправку НДС .
Каким образом все это отразить в программе - я имею ввиду начисленный НДС ? Я пробовала обычным методом- на основании документа о реализации ввести сч-фактуру выданную и запись в книгу продаж , но т. к. реализация в валюте то в проводках не отражаются суммы .
Благодарю Вас, Константин-Аудитор.
Если Вас не затруднит , прошу помочь .
У меня экспорт, не всегда удается собрать документы для подтверждения НДС 0% и соответственно я на отправку начисляю НДС 18 %.
Так вот вопросы в следующем
* правомерно ли заявлять к вычету суммы НДС уплаченные поставщикам экспортируемого товара и нужно ли отражать эти сч-фактуры в книге покупок ?
* проводки при этом д. 68 кр. 19 ?????
* если в НДС 0 % отказано , куда с 68 счета отнести эти суммы на счет 91? и можно ли эти суммы учитывать в расходах при расчете налога на прибыль?
Буду очень признательна если сможете мне хоть чем-то помочь.
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход