Бухгалтерия 1c:8. Наша организация вошла в состав новой организации 1 февраля 2007. Был произведен Ввод начальных остатков по ОС на дату возникновения. ОС были приняты по Первоначальной стоимости, которая значилась ранее в базе Старой организации и соответственно были введены остатки по 02 - накопленная на 01.02.2007 амортизация. Сейчас выяснилось, что Остатки были введены неправильно, необходимо было принимать ОС по Остаточной стоимости с нулевой амортизацией. Соответственно необходимо откорректировать на 01 декабря 2007 все операции по ОС. Может кто сталкивался? Каким образом можно реализовать данную ситуацию в 1С 8 с минимальными затратами. Условие бухгалтеров - До 1 декабря вся отчетность в базе должна формироваться в том виде, что и раньше.