Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

УСН 7.7 - не распределяются расходы.

Polzovatel 1C
читатель
офлайн
Дата регистрации: 19.10.2006
Сообщений: 61
Пост №1
 
16.01.2008 11:26

Упрощенка 7.7. УСН+ЕНВД, раздельный учет. Делаю авансовый отчет в котором подотчетник отчитывается за приобретение материала.(Сч 10.2)Предварительно расходным ордером выдаю деньги в подотчет (сч 71.2, Вид расчетов - Прочие расходы к распределению). Затем - Перемещение МПЗ (сч.44.3, расходы принимаются). <br><br>Проблема: не распределяются данные расходы и в КУДиР не отражаются. (Если не распределять расходы - то все получается).<br><br>Смущает "перекос" по сч.71.2 в разрезе видов расчетов с поставщиками. Возможно, проблема в этом, но исправить не могу.<br>Помогите, пожалуйста. Буду ждать Вашего ответа.

Thorvardr
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.02.2005
Сообщений: 3082
Пост №2
 
16.01.2008 12:51

Не пробую, но первое, что приходит в голову...<br>Условие принятия к уменьшению налогооблагаемой базы расходов по материалам:<br>1. Материалы должны быть куплены<br>2. За материалы должно быть заплачено<br>+ специфика вашей ситуации<br>3. Подотчетнику деньги должны быть выданы.<br><br>Вы никак не отразили своими действиями взаиморасчеты с поставщиком. Поэтому попробуйте:<br>В авансовом отчете указать, что деньги истрачены не на 10.2, а заплачены какому то поставщику! То есть, нужно выбрать счет списания подотчетных сумм = 60. После этого ввести документ "Поступление материалов" и указать, что именно поставщик вам продал.

Polzovatel 1C
читатель
офлайн
Дата регистрации: 19.10.2006
Сообщений: 61
Пост №3
 
16.01.2008 14:08

Спасибо за ответ.<br><br>Так я тоже уже пробовала. Результат тот же. Бьюсь уже трое суток. Ну не хочется делать вручную!<br><br>Как Вы и советуете, делала:<br>1)Р/о - деньги в подотчет (Дт71.2(или 71.1) Кт50.1), Прочие расходы к распределению УСН/ЕНВД.<br>2)Ав/отчет - Дт60.2 Кт71.1 Расходы не принимаются (другое не дает),Прочие расходы к распределению УСН/ЕНВД , выбирала фирму-продавца, а не подотчетника<br>3)Поступление МПЗ (Дт10.2 Кт60.2)<br>4)Перемещение МПЗ (Дт44.3 Кт10.2)<br>5)Закрытие месяца - ставлю галочку - Распределение расходов по виду деятельности УСН/ЕНВД<br><br>Результат тот же - на счете Н02,3 нет, в таблице распределения по видам деятельности УСН/ЕНВД тоже нет.

olgaefimova
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.10.2008
Сообщений: 2
Пост №4
 
27.10.2008 14:21

У меня та же проблема. Все дело в том, что программа не предусматривает распределение материалов, позволяет при оприходовании выбрать только принимемые/непринимаемые. При поступлении услуг все работает, материалов - нет. Поделитесь, как вышли из положения?

Polzovatel 1C
читатель
офлайн
Дата регистрации: 19.10.2006
Сообщений: 61
Пост №5
 
27.10.2008 15:06

Да никак не вышли. Просто перестали за наличку материалы покупать,теперь только по безналу.<br><br>Задавали такой вопрос на 1С. Вот ответ:<br>В Типовой Конфигурации: Бухгалтерский учет 7.7, редакция 4.5 Перемещение материалов в производство может производиться только на конкретный вид деятельности (УСН или ЕНВД). Для указания, порядка отражения расходов в налоговом учете используется реквизит "Для целей налогообложения". <br><br><br>Вобщем, говорят, что да, не предоставляется возможным, но исправлять в семерке уже ничего не будем. Покупайте 8-ку. Класс! Слов нет.

olgaefimova
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.10.2008
Сообщений: 2
Пост №6
 
27.10.2008 16:36

Прошу прощения, а разве в ситуации с безналом в семерке то же самое? В выписке ставишь 60.2, субконто расходы на приобретение товаров и материалов. А когда приходуешь материал на 10.2, там можно выбрать только принимаемые/непринимаемые, при перемещении в производство тоже только два варианта, поэтому стоимость таких материалов не распределяется между УСН/ЕНВД, даже если оплачено по безналу.. или я не права, и выписке надо выбирать субконто прочие расходы к распределению? А приходовать как принимаемые? Проблема в распределении стоимости материалов общего характера между усн/енвд, а также с ндс от этих сумм. У меня безнальные оплаты таких материалов тоже есть.<br>По поводу 8-ки, там это все реализовано?

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

Быстрый переход
Для технических специалистов
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация