Бухгалтерия хозрасчет, 7.7 Возврат НДС

Новая тема
Показывать по 10 20 40 сообщений
Бухгалтера задали вопрос:

Допустим  выписывают они накладную на товар счет фактуру  ...а потом если происходит возврат от покупателя , счет фактуру они аннулируют... но там же еще должен пойти возврат ндс, ото иначе они дважды потом уплатят с одного товара НДС.

Никакого документа я в программе не нашел. Есть ли такой вообще ?? Который бы выпонял операцию возврата ?

Например в ТиС  есть возврат от покупателя и поставщика..
Уважаемый, я сейчас вам задам несколько вопросов суть которых Вы не поймете. Вы их передадите бухгалтерам, те поймут, но не так :) Ответ естественно от них тоже будет не совсем вменяемый. Оно нам надо? Вы можете сюда выложить проводки и последовательность действий ваших бухгалтеров, плюс желательно очень подробно написать какие провожки хотите получить при возврате НДС. И еще маленький такой вопрос. Отгрузка и возврат происходят в одном квартале или нет?
Думаю бывает что  и не в одном.
При реализации товара, выписывается товарная накладная, проводки бухгалтерского учета (не берем налоговый учет) Д-62 К-90
На основании товарной накладной выписываем счет-фактуру, проводка Д-90 К-68 (НДС).
Возврат товара происходит в другом квартале, НДС должен идти к возмещению в данном налоговом периоде.
При аннулировании накладной возможная проводка Д-90 К-62
При аннулировании счет-фактуры Д-68 К-90.
Делайте тогда документ "Сторно" на основании накладной и счета-фактуры и будет вам счастье.
Два документа сторно на основании накладной и на основании счет фактуры ? или один ? на основнании счета фактуры ?
Если идет возврат материалов(товаров и т.д.) делаете сторно накладной. Потом делаете сторно счет-фактуры. Не забудьте сделать запись в книгу продаж с признаком сторно.
Все понял, а сами накладные и счета фактуры значит уже помечать на дуаление не надо ?
Не только не надо, но и запрещено :) Идея сторно как раз в том, что сторнируемые документы уже невозможно отредактировать, закрыт период например и за этот период сдана отчетность в налоговую.
А как это отразится в книге продаж ???
В книге за прошлый период не отразится.
И в той в которой операция сторно тоже ничего нет...а надо ведь ?
> Не забудьте сделать запись в книгу продаж с признаком сторно.

Я же писал, внимательней читайте.
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход