Подскажите как настроить конфигурацию "Управление торговлей", чтобы при обмене информацией с "Бухгалтерией предприятия" информация о платежах покупателей введенная бухгалтером в конфигурации БП, переносилась в УТ.<br>Насколько я понимаю, оплата от покупателя заносится документом "Платежное поручение входящее", каким образом завязать счет на оплату покупателю, который выписывается менеджером в УТ и оплату по данному счету, которую разносит бухгалтер в БП документом "Платежное поручение".