Другой счет дебета по травматизму ЗиК_7.7

Новая тема
Показывать по 10 20 40 сообщений
Здравствуйте!Нужно сделать такую вещь ,есть начисление: проводка 84.7-70, с нее надо начислить  несчастные случаи, но на другой счет-84.5.5-69.11.
Нужно вносить измения в конфигуратор,наверное  в обработку при выгрузке которая.Если подскажите примерно где,и какой текст программы буду очень признательна!
Меню справочники-бухучет зарплаты-дополнительные проводки-взносы в ФСС на страхование от несчастных случаев.
Открываете элемент справочникиа и выбираете шаблон проводки. В качестве дебета правильно будет выбрать 91.2 - прочие расходы.
Но тогда этот счет дебета будет для всех видов расчета,а мне нужно точечено,только для одного конкретно вида расчета)))
Изменять надо конфигурацию, чтобы полный автомат сделать. А вообще, если подумать, то при загрузке в бухгалтерию проводки по ФСС_НС мы получаем без детализации по сотрудникам, то есть, сводно. Вероятно, вообще будет максимум 2 ситуации:
1. Д84.7-К69.11
3. Д84.7-К97
по моему проще прямо в бухгалтерии поправить один счет на другой, учитывая то, что они всего в паре проводок. А вообще, странно... Счет дебетовый какой то у вас необычный. Что за "начисление" такое, которые вы отображаете как 84.7-К70? Вообще, если по человечески это описать, то это "начисление дохода сотруднику за счет финансового результата прошлых лет". Странно. А как это классифицируется с точки зрения налогового учета? Вообще голову сломать можно :)
Обычно так: В шаблоне проводки для ФСС_НС в качестве дебетового счета ничего не пишут, при этом идет автоподбор в зависимости от того, как распределяется начисление. Обычно это какие то счета затрат, 20, 23, 25, 26, 44 и т.п. Насчет 91.2 - не знаю... возможно и это корректно.

P.S. Реальная история из жизни.
В налоговой огромное количество кабинетов, сотрудников. В отчетный период имеется огромное количество "клиентов". Все ходят, что то спрашивают. Впору поставить регулировщика. И вот, налоговая решила пойти навстречу и облегчить участь налогоплательщиков. На столах поставили таблички, отпечатанные на принтере, чтобы было понятно что за вопросы тут решаются. И вот табличка на одном столе, пристегивайтесь... "Специалист по несчастным случаям"
84.7-это премия учредителя,за счет чистой прибыли,а травматизм начисляем за счет другого субсчета 84.5.5-фонд расходов предприятия.
да понятно ,что руками самый простой вариант,но про него расчетчик будет забывать,поэтому хотелось бы автоматом.я знаю как в комплексной это сделать,а вот в ЗиКе незнаю.Если подскажите хотя бы примерную схему изменения конфы,буду очень благодарна)))
Попробуйте сделать следующее.
1. Откройте справочник "Дополнительные проводки".
2. Создайте новый элемент справочника с именем ФСС-НС-Вид расчета (вид расчета по которум вводится проводка)
3. Выберите для этого элемента справочника шаблон проводки, который Вас интересует.
3. Нажмите кнопку БАЗА и укажите в качестве базы начисление, которое хотите учесть.
4. Сохраните.
5. Удалите Ваше начисление из базы для проводки ФСС-НС, чтобы оно не дублировалось.
6. Сформируйте проводки.
По идее должно помочь.
Спасибо Большое!!!Отличная идея!!!
Только намучилась с выбором счета дебета-не давал нужный((((
Скажите,а код этой проводки на что то влияет?
Да. Он непосредственно используется для каких - то расчетов. Достаточно сделать поиск в глобальном модуле по коду ФСС_НС. Так что надо проявить осторожность с этой проводкой.
А для каких расчетов не подскажите?)))
Там такое наворочено в типовой конфигурации. Навскидку не скажешь. Надо сидеть и изучать. Например, 1с проверяет на вхождение в базу ЕСН вида расчета, который является базой для ФСС_НС. Чтобы не дублировался, наверное. И еще многое чего.
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход