Раздельный учет НДС
Показывать по
10
20
40
сообщений
- 1
- 2
17.04.2009
17:45
#1
1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41)Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.15.5)
Распределение расходов между ЕНВД и не ЕНВД в учетной политике предприятия ведеться пропорционально выручке за налоговый период - у ЕНВД это квартал. Программа предлагает или месяц или нарастающим итогом с начала года. Как быть? Если ставить месяц, то идет расхождение в расходах отнесенных в расчете по прибыли с расходами отраженными в декларации по НДС, так как распределение косвенных расходов программно делается по итогам квартала. В то же время начисление заработной платы и ЕСН возможно только помесячно (устанавливается процент), что также некорректно при учете нарастающим итогом. Подскажите как настроить правильно????
Распределение расходов между ЕНВД и не ЕНВД в учетной политике предприятия ведеться пропорционально выручке за налоговый период - у ЕНВД это квартал. Программа предлагает или месяц или нарастающим итогом с начала года. Как быть? Если ставить месяц, то идет расхождение в расходах отнесенных в расчете по прибыли с расходами отраженными в декларации по НДС, так как распределение косвенных расходов программно делается по итогам квартала. В то же время начисление заработной платы и ЕСН возможно только помесячно (устанавливается процент), что также некорректно при учете нарастающим итогом. Подскажите как настроить правильно????
17.04.2009
18:09
#2
> так как распределение косвенных расходов программно делается по итогам квартала.
Можно делать помесячно!
Можно делать помесячно!
20.04.2009
10:18
#4
Так помесячно распределяются расходы по прибыли, а по НДС распределяются по квартально!!! В результате расходы приходящиеся к расчету налога на прибыль не совпадают с расходами по НДС предъявленному !! По НДС не дает помесячно распределять косвенные расходы
20.04.2009
10:42
#6
а программа не хочет его ежемесячно! Налоговый период стоит 1 квартал и все, никаких вправо и влево(( Подскажите пожалуйста, где можно поменять период расчета НДС?????
20.04.2009
12:13
#7
Период и будет стоять 1 квартал, но распределять и заполнять будет документ по месячно!
20.04.2009
14:02
#8
правильно я поняла, что после проведения документа "Распределение сумм НДС по приобретенным ценностям, относящимся к косвенным расходам", именно так разделенные суммы расходов попадут в расчет налога на прибыль, а не в той пропорции, которая проводиться документом Закрытие периода пропорционально месячной выручке?
20.04.2009
14:12
#9
Есть документ "Закрытие месяца", он должен делаться каждый месяц, именно он распределяет расходы отнесенные на затратные счета. Документ "Распределение НДС косвенных расходов" можно составлять каждый месяц и именно тогда он будет распределять НДС и относить его на затратные счета, каждый месяц
- 1
- 2
Читают тему
(гостей: 1)