Не удается получить итоги по субсчетам
Показывать по
10
20
40
сообщений
- 1
- 2
23.07.2009
15:19
#12
про "просто перекинем сальдо с одного договора на другой"...
А просто перекинуть то не получится. Вот смотрите, пример. Когда вам покупатель платит аванс, вы относите сумму аванса на какой то договор (обычно это "без договора...", но можно и на "Основной договор"). При этом выписывается счет-фактура на аванс и в программе формируются обороты по счету 76.АВ. Внимание! На 76.АВ ведется аналитика по субконто "СчетаФактурыВыданные", причем в этих документах имеется реквизит "Договор" и при формировании книги покупок программка проанализирует списанные долги с 62.2 с этим договором и сделает записи в книгу. Ваша операция (Д62.2<Договор 1>-К62.2<Договор 2>)есть ни что иное как списанные долги (кредитовый оборот по 62.2) и поэтому будет принято ошибочное решение о возмещении НДС и будет сделана проводка на 68.2, что совсем неверно и вы подставитесь перед налоговой по поводу неправомерного возмещения. Этот пример - частность... всего лишь "вершина айсберга". Более менее корректное перемещение долгов по договорам реализовано в документе "Взаимозачет". Попробуйте посмотреть в алгоритм его проведения, вы поймете, что не все так просто как хочется
А просто перекинуть то не получится. Вот смотрите, пример. Когда вам покупатель платит аванс, вы относите сумму аванса на какой то договор (обычно это "без договора...", но можно и на "Основной договор"). При этом выписывается счет-фактура на аванс и в программе формируются обороты по счету 76.АВ. Внимание! На 76.АВ ведется аналитика по субконто "СчетаФактурыВыданные", причем в этих документах имеется реквизит "Договор" и при формировании книги покупок программка проанализирует списанные долги с 62.2 с этим договором и сделает записи в книгу. Ваша операция (Д62.2<Договор 1>-К62.2<Договор 2>)есть ни что иное как списанные долги (кредитовый оборот по 62.2) и поэтому будет принято ошибочное решение о возмещении НДС и будет сделана проводка на 68.2, что совсем неверно и вы подставитесь перед налоговой по поводу неправомерного возмещения. Этот пример - частность... всего лишь "вершина айсберга". Более менее корректное перемещение долгов по договорам реализовано в документе "Взаимозачет". Попробуйте посмотреть в алгоритм его проведения, вы поймете, что не все так просто как хочется
23.07.2009
15:57
#13
Все авансы легли на нормальные договора, это отгрузки накосячили, а там зачет авансов установлен - не зачитывать, поэтому если и делаю проводки, то только на 62.1
23.07.2009
21:18
#14
Ну, это вам повезло значит, что у нас теперь НДС по отгрузке, а то бы пришлось голову поломать
- 1
- 2
Читают тему
(гостей: 1)