(7.7) Анализ субконто не показывает ничего :(
15.10.2009
11:06
#1
Делаю анализ субконто за период "с 30.04.09 по 31.12.09" по счету-фактуре полученной (один вид субконто, одно значение субконто)
Результат - пустая таблица.
Меняю период отчета на "с 01.07.09 по 31.12.09"
Результат: есть начальное сальдо, обороты, конечное сальдо. Т.е. все что нужно - есть.
Счет фактура заводился 30.04.09, потом несколько раз корректировали документами (Сч.-Фактура, Сторно). на 01.09.09 конечное сальдо по этому документу равно 0.
Конфигурация типовая, относительно свежая.
Прогнал тестирование и исправление БД - без результатно.
Подскажите, в чем загвоздка, уже всю голову сломал...
(
Заранее благодарю.
Результат - пустая таблица.
Меняю период отчета на "с 01.07.09 по 31.12.09"
Результат: есть начальное сальдо, обороты, конечное сальдо. Т.е. все что нужно - есть.
Счет фактура заводился 30.04.09, потом несколько раз корректировали документами (Сч.-Фактура, Сторно). на 01.09.09 конечное сальдо по этому документу равно 0.
Конфигурация типовая, относительно свежая.
Прогнал тестирование и исправление БД - без результатно.
Подскажите, в чем загвоздка, уже всю голову сломал...
Заранее благодарю.
15.10.2009
12:11
#2
Пример:
в периоде с 30.04.09 по 30.06.09 имеется движение:
Документ "Поступление ТМЦ"
Д 19.3 <Наш с/ф> К60.1 3000 рублей
в периоде с 01.07.09 по 31.12.09 имеется движение:
Документ "Сторно"
Д 19.3 <Наш с/ф> К60.1 -3000 рублей
В результате если формировать отчет за период "30.04.09 по 30.06.09", то увидим какие то обороты и остатки, если за период с "01.07.09 по 31.12.09", то тоже увидим, а вот если за обобщающий их период "30.04.09 по 31.12.09", то итогом будет 0. Ведь 3000+(-3000)=0. Как ноль отражать в анализе субконто? Все это потому что сторнирование происходит тоже по дебетовой половине проводки. Поэтому чтобы как то анализировать сведения в данном случае лучше попробовать какой то отчет, где есть детализация по документам движений, например "Карточка субконто"
в периоде с 30.04.09 по 30.06.09 имеется движение:
Документ "Поступление ТМЦ"
Д 19.3 <Наш с/ф> К60.1 3000 рублей
в периоде с 01.07.09 по 31.12.09 имеется движение:
Документ "Сторно"
Д 19.3 <Наш с/ф> К60.1 -3000 рублей
В результате если формировать отчет за период "30.04.09 по 30.06.09", то увидим какие то обороты и остатки, если за период с "01.07.09 по 31.12.09", то тоже увидим, а вот если за обобщающий их период "30.04.09 по 31.12.09", то итогом будет 0. Ведь 3000+(-3000)=0. Как ноль отражать в анализе субконто? Все это потому что сторнирование происходит тоже по дебетовой половине проводки. Поэтому чтобы как то анализировать сведения в данном случае лучше попробовать какой то отчет, где есть детализация по документам движений, например "Карточка субконто"
Читают тему
(гостей: 1)