Вы не написали какой релиз у вас был до обновления. Поэтому наугад:<br>> При поступлении товара от поставщиков, входной НДС не отражается посчету 19<br>Начиная с релиза 7.70.160 в конфигурации появилась константа "Выделять входящий НДС", которая является периодической и в нее при обновлении насильно с 01.01.2009 г. ставится "0", то есть "не выделять", поэтому у вас на 19 счет ничего не относится.<br>> В книгу доходов и расходов НДС разносится правильно, а себестоимость нет<br>в этом же релизе появились изменения, связанные с принятием в расходы наших затрат. В общем, нужно сделать вам вот что:<br>Сервис-Дополнения к описанию. Открыть и внимательно почитать что там написано про релиз 7.70.160 и более свежие. Там и от вас при обновлении требуется кое что. Например, осознать что такое счет "ПП" и запустить обработку, которая сформирует на нем остатки. Потом перепровести все документы за 2009 год.<br>А вообще, поздно вы обновились, там по методике принятия расходов было много всего. Выходит, что вы весь год неверно налог государству платили. И еще, последний релиз на 12.01.2010 = 7.70.165