Учет возвратной тары. УТ 10.3

Новая тема
Всем доброго времени суток.

Есть ряд вопросов по ведению учета возвратной тары. Я  переношу остатки из 7.7 в УТ 10.3 Каким документом правильнее ввести   остатки возвратной тары у контрагентов? Схема работы следующая: Нам поставщик отгружает  возвратную тару, ну вместе с товаром. Мы  распределяем эту тару вместе с  товаром по нашим контрагентам. Потом они  возвращают тару нам, а мы  своему поставщику. Я так думаю, что варианта два:   1. Оприходовать тару сначала на склад, потом раскидать реализациями по   контрагентам. 2. сделать КорректировкиДолгаПоВозвратнойТаре. Отразиться ли наш долг по таре перед поставщиком, если сделать Корректировками?
И второй вопрос: В печатные формы документов (ТОРГ-12, Расходная накладная и т.п.)  выводиться возвратная тара. Можно ли убрать её оттуда штатными  средствами не изменяя конфигурацию?
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход